“所得稅本月數(shù)”通常是指當(dāng)季最后一個月的所得稅費(fèi)用,不是累計(jì)數(shù)或之前季度已繳所得稅的簡單加減。需根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則和實(shí)際賬務(wù)處理來確定具體數(shù)值。如有疑問,建議查看具體的會計(jì)分錄或咨詢專業(yè)會計(jì)。
老師季度所得稅季報(bào)第三行利潤總額數(shù)據(jù)用減去上季度繳納的所得稅費(fèi)用數(shù)據(jù)嗎?
老師,圖一是第二季度4-6月利潤表數(shù)據(jù),這樣是需要繳納所得稅13塊多的,但是圖二是1-6月累計(jì)利潤表,利潤是負(fù)數(shù)不需要繳納所得稅。因?yàn)槲腋鶕?jù)第二季度6月計(jì)提了所得稅費(fèi)用,所以在1-6月利潤表里即使是利潤負(fù)數(shù),也帶出了第二季度的應(yīng)交所得稅,這樣勾稽關(guān)系對么?
本年第二季度的所得稅,是不是根據(jù)本年利潤算出所得稅后,會扣除第一季度已經(jīng)繳納的,然后才是第二季度要繳納的
第二季度盈利 繳納了企業(yè)所得稅,第二季度是虧損的,但是本年累計(jì)是盈利的,那么第三季度是否還需要繳納企業(yè)所得稅啊?
老師,利潤表中凈利潤第一季度是負(fù)數(shù),第二季度就正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),第二季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
您好,我在公司工作,沒有合同,工資發(fā)放公司讓我開發(fā)票他打給我,我自己去稅務(wù)局代開發(fā)票個人所得稅年底匯算會不會很高,一個月開6000的發(fā)票
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
老師,匯算清繳時(shí),費(fèi)用和成本有暫估的需要調(diào)增嗎?
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
企業(yè)需要做進(jìn)出口公司 需要辦理什么資料
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
請問一般人企業(yè),第一年收入為0,研發(fā)費(fèi)用在收入為0的情況下可以進(jìn)行加計(jì)抵減嗎
老師,現(xiàn)在我在長沙,親戚公司在西安,業(yè)務(wù)一年百萬級,請問交接一定要我過去嗎
剛剛打錯了,是“所得稅本期數(shù)”,
“所得稅本期數(shù)”指的是當(dāng)前報(bào)告期(如第三季度)內(nèi)的所得稅費(fèi)用,一般與當(dāng)期利潤相關(guān),并不是累計(jì)數(shù)或減去以往季度的所得稅。它基于當(dāng)期應(yīng)納稅所得額按適用稅率計(jì)算得出。
那所得稅本年累計(jì)數(shù)減去第二季度實(shí)際繳納的所得稅費(fèi)用,是等于所得稅納稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額嗎
“所得稅本年累計(jì)數(shù)”減去第二季度實(shí)際繳納的所得稅費(fèi)用,不直接等于所得稅納稅申報(bào)表中的本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額。本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額需要根據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅所得額及稅率計(jì)算,并考慮當(dāng)期預(yù)繳情況。具體還需參照企業(yè)所得稅申報(bào)表填寫指南。