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老師咨詢一下你!我是工程建設公司購買材料直接用于施工、當月付款、次月收到發(fā)票,如何做賬!付款時我是記借:工程施工-材料費。 貸:銀行存款!拿回發(fā)票如何做賬呢?

2021-01-13 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-13 11:15

同學你好 拿到發(fā)票,你就按照發(fā)票金額來入賬,沖掉之前的分錄即可。

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快賬用戶2637 追問 2021-01-13 11:25

借:銀行存款 貸:工程施工?不對吧[捂臉]

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齊紅老師 解答 2021-01-13 11:26

同學你好 借:工程施工-材料費(紅字) 貸:銀行存款(紅字)

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快賬用戶2637 追問 2021-01-13 14:26

老師、收到發(fā)票做紅字沖銷,那總賬科目是不是又增加了?

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:28

同學你好 不會的。沖銷完之后實際是沒有改變的。

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快賬用戶2637 追問 2021-01-13 14:34

付款時,借:工程施工-材料費。 貸:銀行存款。 收到發(fā)票:借:工程施工-材料費(紅字)貸:銀行存款(紅字)是這樣么

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齊紅老師 解答 2021-01-13 14:36

同學你好 給你舉個例子方便你理解,假如付款金額是5 付款時, 借:工程施工-材料費5 ? ? 貸:銀行存款5 收到發(fā)票: 借:工程施工-材料費(紅字)5 貸:銀行存款(紅字)5 同時 借:工程施工-材料費5 貸:銀行存款5

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同學你好 拿到發(fā)票,你就按照發(fā)票金額來入賬,沖掉之前的分錄即可。
2021-01-13
你好,同學,可以這樣做。
2025-02-22
您好,4號材料到做分錄,發(fā)票到再紅沖,這個分錄好,因為如果是跨月的,必須這樣寫分錄的,材料的入賬不是以發(fā)票為準,
2025-02-22
借:原材料 應交稅費進項 貸;應付賬款 借:工程施工-某項目 貸:原材料 ,要是少暫估可以這樣補做,還需要做貸應付賬款暫估款負數 貸應付賬款供應商
2020-09-27
你好,和原分錄一樣,但是金額用紅字,然后再按發(fā)票做一筆正確的
2021-04-12
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