同學你好 拿到發(fā)票,你就按照發(fā)票金額來入賬,沖掉之前的分錄即可。
老師咨詢一下你!我是工程建設公司購買材料直接用于施工、當月付款、次月收到發(fā)票,如何做賬!付款時我是記借:工程施工-材料費。 貸:銀行存款!拿回發(fā)票如何做賬呢?
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結轉成本嗎?怎么結轉? 2,因為還沒有竣工,申報企業(yè)所得稅時,發(fā)生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
我們是做車棚的公司,當月有收入,當月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來沖以前的生產本直接材料暫估。當月就沒有生產成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎?當時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應付賬款暫估
老師請問,我們買材料進來款已付 普票也收到了 收入也確認了,我這樣做分錄對嗎 借原材料 貸銀行存款 借主營業(yè)務成本 貸原材料 我們是建筑業(yè) 就是領用材料時不計工程施工 直接結轉成本這樣可以嗎 還是得計工程施工
老師建筑行業(yè)。 假如1號付材料款借 預付賬款 貸 銀行存款 4號到材料直接在工地下車 發(fā)票未到借 工程施工 貸 預付賬款 10號到發(fā)票 把4號的賬沖紅。再做一筆 借 工程施工 應交稅費進項稅 貸 預付賬款 這樣做正確嗎?
計提并繳納印花稅要不要結轉應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉500萬,其中已轉的500萬中包含了固定資產200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數據得調,入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調,每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調配出一種新產品算不算生產?就是簡單調配成一種產品。
有哪些是賣了要結轉成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
借:銀行存款 貸:工程施工?不對吧[捂臉]
同學你好 借:工程施工-材料費(紅字) 貸:銀行存款(紅字)
老師、收到發(fā)票做紅字沖銷,那總賬科目是不是又增加了?
同學你好 不會的。沖銷完之后實際是沒有改變的。
付款時,借:工程施工-材料費。 貸:銀行存款。 收到發(fā)票:借:工程施工-材料費(紅字)貸:銀行存款(紅字)是這樣么
同學你好 給你舉個例子方便你理解,假如付款金額是5 付款時, 借:工程施工-材料費5 ? ? 貸:銀行存款5 收到發(fā)票: 借:工程施工-材料費(紅字)5 貸:銀行存款(紅字)5 同時 借:工程施工-材料費5 貸:銀行存款5