你好,你看一下,你們有商貿(mào)的稅種認(rèn)定嗎?增值稅的。
老師, 我上個月開了50萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率為6%,我5月份同樣也開了75萬的服務(wù)費(fèi)稅率為6%,請問我這個月在報(bào)增值稅表三的時(shí)候,有個期初余額為75萬,這是第一次開的,那我上個月開的50萬是填在本期發(fā)生額呢還是本期服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的價(jià)稅合計(jì)(免稅銷售額)呢?還是兩個都要填 同樣都是對應(yīng)的6%稅率
12月剛成立的小規(guī)模商貿(mào)公司,同月給對外開了50萬的建筑服務(wù)類發(fā)票,但是要申報(bào)增值稅時(shí)第三欄自動填充了,怎么服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)第一欄填不進(jìn)去?
你好,購買的冷藏車租金給別的公司,1月未開票,按權(quán)責(zé)發(fā)生制報(bào)稅出去13%,附表1銷項(xiàng)增值稅申報(bào)表第二欄13%的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)顯示灰色,填不進(jìn)去怎么辦?
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本158.32元一般在年度報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表中填入那個項(xiàng)目里?
老師你好,新注冊的一家公司一季度開了一張發(fā)票,二季度紅沖了,現(xiàn)在想注銷這家公司,之前會計(jì)一季度報(bào)稅時(shí)營業(yè)成本,管理費(fèi)用都是隨便寫的,營業(yè)收入200000,營業(yè)成本180000,管理費(fèi)用20160利潤-160,這個季度注銷時(shí)填寫財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表可以這樣填嗎,營業(yè)收入-200000營業(yè)成本-180000管理費(fèi)用-20160
公司拉貨用的小貨車折舊費(fèi)應(yīng)該放在哪個科目?
老師,麻煩咨詢一下社保減少的話網(wǎng)上在哪里操作呢
老師,匯算清繳完未交稅款怎么是地方應(yīng)補(bǔ)退稅那個金額
所得稅匯算清繳時(shí),應(yīng)補(bǔ)退稅額和未繳稅額不一致怎么辦
個人代賬用什么軟件好,可以登錄稅局不收驗(yàn)證碼那種
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
老師您好,公司因?yàn)闃I(yè)務(wù)地原因要和別的公司相互送貨,之前是老板的親戚全權(quán)處理,現(xiàn)在換人了,把登賬業(yè)務(wù)給我,我的賬還要發(fā)給那個人再由他去和對方對賬,這個分工合理嗎
有哪位老師知道,簽合同的試用期是多長?法定的
這是認(rèn)定界面,我們是小規(guī)模納稅人,怎么增值稅是13%
你好,這個稅率不用管的。你看一下,你能不能修改到貨物里面。
可以是可以,但我這先是用的一鍵預(yù)填,他直接給我填到服務(wù)類去了。就是服務(wù)類第一欄填不上。按理說我們這屬于工程類
你好,你開的發(fā)票是什么業(yè)務(wù)的?
我們干的活屬于道路工程,包工包材料
那你沒有工程的施工增值稅稅種認(rèn)定。
那這個需要去稅務(wù)認(rèn)定一下嗎?
是的 需要去增加 還有建筑的得有資質(zhì)