你好,2019年的工資計提,在2020年5月底匯算清繳前發(fā)放就可以.
你好老師我想請教下,就是公司固定資產(chǎn)賬面價值計提完折舊,賬面價值沒有了,但是還在用,這種情況怎么處理,如果把賬面做平,做固定資產(chǎn)清理了但是實際沒處理,還在用,以后公司要是查封凍結(jié)資產(chǎn)我說的那個固定資產(chǎn)會被查封嗎,還有就是公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)個人,或者個人轉(zhuǎn)公司賬務(wù)處理有什么好處和風(fēng)險呢。怎么才能規(guī)避這方面的法律風(fēng)險。謝謝
老師好,2019年的工資計提了,但是賬面上到目前為止都沒有付完,這個有稅務(wù)風(fēng)險嗎?如果公司沒有那么多的錢用來支付工資該怎么處理賬務(wù)呢
老師,我們是建筑裝飾公司,小規(guī)模,工程款沒回來前,都是老板個人借錢給公司,付勞務(wù)費工資,但是因為勞務(wù)費沒有發(fā)票,外賬會計也沒記賬,也就是現(xiàn)在賬上不顯示借老板錢,也不顯示有勞務(wù)費支出,現(xiàn)在工程款回來了,老板想把錢還自己,賬務(wù)怎么處理呢
你好!我想問一下建筑公司的賬務(wù)處理,公司手上有好幾個項目,其中兩個項目都是掛靠別的公司的,但是兩個項目的農(nóng)民工工資賬戶都沒有錢了,我們可以通過自營項目代付嗎?代付的話那賬務(wù)該 怎么做呢
之前的平臺費用,都是用現(xiàn)金支付的,現(xiàn)在平臺把發(fā)票全部補(bǔ)過來了,但是之前的支出沒有入賬,都是私賬,現(xiàn)在怎么處理這筆賬務(wù)好些如果把之前的支出,全部做成現(xiàn)金支付,但是賬面上沒有這么多現(xiàn)金,應(yīng)付賬款也沒有那么多,把發(fā)票按應(yīng)付入賬,應(yīng)付就成負(fù)數(shù)了,這個要怎么處理
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
到目前為止都沒有發(fā)放完有什么風(fēng)險嗎?該怎么處理呢
你好,現(xiàn)在沒發(fā)放完沒有風(fēng)險.就是在賬上欠著.
稅務(wù)查賬的時候不會說我們虛增成本嗎?
你好,應(yīng)付職工薪酬就是你發(fā)給工人的工資,有銀行發(fā)放記錄的,有證據(jù)的,你計提未發(fā)放的部分,有計提明細(xì),工資明細(xì),不會是虛增成本.
我們工資都是現(xiàn)金發(fā)放的,您的意思是就算超過每年的匯算清繳時間不發(fā)放也是沒事的是吧
你好,超過匯算清繳時間沒發(fā)放肯定有影響,稅局不查就沒事,查就有影響
好的,謝謝老師
你好,不用 謝,祝你工作愉快!