?你好? ? 按月來(lái)報(bào) 增值稅的? 。? ? 沒(méi)有收回來(lái)的 也得掛應(yīng)收賬款 報(bào)稅做賬的。? 是的 。? ?是的。 比如你 11月的 物業(yè)費(fèi)不管你收到與否? 都需要報(bào)增值稅做賬的??
小規(guī)模納稅人,物業(yè),不開(kāi)票,不知道怎么確認(rèn)收入,本月有收18年11月至19年11月的物業(yè)費(fèi)500元,還有收19年11月至2020年11月的物業(yè)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)怎么確認(rèn)收入,增值稅納稅義務(wù)時(shí)間是?有時(shí)一個(gè)季度收物業(yè)費(fèi)30多萬(wàn),有時(shí)一個(gè)季度0收入,麻煩老師幫忙回復(fù)一下
老師,小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,物業(yè)費(fèi)是預(yù)收,增值稅納稅義務(wù)義務(wù)是什么時(shí)候,物業(yè)費(fèi)期間是十一月對(duì)十一月,沒(méi)有收回的物業(yè)費(fèi)也要掛賬入賬報(bào)稅是嗎,沒(méi)有預(yù)收到的物業(yè)費(fèi)交增值稅嗎,麻煩在期間是十一月十二月,需要計(jì)提收入交增值稅是嗎
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶(hù)轉(zhuǎn)公戶(hù)20萬(wàn)記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過(guò)度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?請(qǐng)老師指導(dǎo)
請(qǐng)教一下各位老師,物業(yè)管理公司,當(dāng)月應(yīng)收管理費(fèi)未收到,先計(jì)提收入,交增值稅,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 ,后面收到管理費(fèi),借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這樣會(huì)計(jì)處理是對(duì)的嗎?公司每個(gè)月有幾十萬(wàn)管理費(fèi)沒(méi)收到,會(huì)計(jì)計(jì)提確認(rèn)收入,一般納稅人,每個(gè)月都去交增值稅
我們是物業(yè)公司,是小規(guī)模納稅人月末確認(rèn)收入的分錄怎么寫(xiě)? 借:預(yù)收賬款—物業(yè)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 這樣寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)物業(yè)費(fèi)的分錄可以嗎?
如果企業(yè)所得稅的從業(yè)人數(shù)不與個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人數(shù)做比對(duì),企業(yè)自行填報(bào),那么企業(yè)如果填報(bào)不準(zhǔn)確豈不是發(fā)現(xiàn)不了?
老師 稅務(wù)局下發(fā)的十五號(hào)規(guī)定 “(六)為互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)提供聚合服務(wù)的平臺(tái);”這個(gè)啥意思
老師你好!現(xiàn)公司沒(méi)有實(shí)繳,有未分配利潤(rùn)200萬(wàn)元,原法人變更,新法人需占股30%.原法人沒(méi)有占股,原工商沒(méi)有分配占股比例,現(xiàn)在變更需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?
企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)會(huì)不會(huì)跟個(gè)稅系統(tǒng)比對(duì),如果比對(duì)的話邏輯是不是例如第一季度末人數(shù)跟個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里所屬期3月人數(shù)做比對(duì)?一般如果數(shù)據(jù)一直就不會(huì)觸發(fā)預(yù)警或異常對(duì)嗎
老師您好,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候通常都是按照個(gè)稅系統(tǒng)里的季度末所屬期人數(shù)填報(bào)的,比如3月屬期實(shí)際發(fā)放的是2月工資,為了保持?jǐn)?shù)據(jù)一致,都是按照個(gè)稅屬期季度末人數(shù)填的,實(shí)際人數(shù)都是超過(guò)300人的,沒(méi)有影響小微認(rèn)定,可不可以這樣操作,如果第一季度末人數(shù)填寫(xiě)個(gè)稅屬期4月的人數(shù),怕稅務(wù)系統(tǒng)跳預(yù)警還要解釋很麻煩、我們?nèi)藛T變動(dòng)比較多、每個(gè)月都有變動(dòng)
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒(méi)有 第14題答案c怎么算
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營(yíng)業(yè)外收入的入到了其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,請(qǐng)問(wèn)我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款是好多年的累計(jì)
老師怎么理解“注冊(cè)會(huì)計(jì)師需要在所有審計(jì)程序中運(yùn)用分析程序”,實(shí)質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專(zhuān)票,做了個(gè)分割單把一部分費(fèi)用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是不是全部的進(jìn)項(xiàng)稅額都由一般納稅人來(lái)抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
謝謝老師,假如每年每戶(hù)收1200元物業(yè)費(fèi),期間是11月對(duì)十一月份,在十月份收到1200元時(shí)增值稅納稅義務(wù)就發(fā)生了是嗎,按預(yù)收1200的基礎(chǔ)上交增值稅,而不是分?jǐn)?00元的基礎(chǔ)上交增值稅 如果11月對(duì)11月期間物業(yè)費(fèi)1200元,12月底沒(méi)收到11月份預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),那么11月份做100元收入,掛應(yīng)收賬款100,在100元基礎(chǔ)上交增值稅,還是借應(yīng)收1200 貸預(yù)收1200,在1200元基礎(chǔ)上交增值稅
?你好? ? 不是的? 。11月的? 收入 你10月收到的話不產(chǎn)生的? 。? ? 看對(duì)應(yīng)是哪個(gè)月的就 那個(gè)月報(bào)增值稅? ?