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當(dāng)月收到了租金,但未開發(fā)票,會計(jì)分錄如何處理

2021-01-12 10:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-01-12 10:52

你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,

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快賬用戶9606 追問 2021-01-12 10:55

屬本月租金的,都入預(yù)收是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:15

你好,沒有開票,可以暫做無開票收入繳稅,借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅

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快賬用戶9606 追問 2021-01-12 11:17

意思是有兩個做法?一是預(yù)收,二是無票收入?

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:18

你好,當(dāng)月收到可以做開票收入

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快賬用戶9606 追問 2021-01-12 11:24

就是不想做開票收入

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齊紅老師 解答 2021-01-12 11:28

你好,那這個沒辦法了,沒有其他方法了,

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你好,借銀行存款,貸預(yù)收賬款,
2021-01-12
您好,建議您下月收到發(fā)票入賬, 貨款作為預(yù)付入賬
2020-09-27
你好 預(yù)收賬款開具零稅率的發(fā)票 填寫在零稅率的欄次進(jìn)行申報
2020-11-16
借待攤費(fèi)用貸銀行存款 借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用
2021-04-28
借:銀行存款 貸:遞延收益 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅
2022-11-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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