你好,買咱們學(xué)堂的課開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)不需要繳納印花稅?
老師,我們法人花4萬(wàn)塊買了個(gè)專利,用于公司增資,這個(gè)印花稅是該以 公司交還是法人個(gè)人交了
老師,我買咱們學(xué)堂的課開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,這個(gè)我還用交印花稅嗎
以后的增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不需要認(rèn)證了?但是咱們學(xué)堂app上還有發(fā)票認(rèn)證課程,我剛看完,又看到一個(gè)取消認(rèn)證的課
老師,我報(bào)的咱們的課,增值稅專用發(fā)票收到了,給會(huì)計(jì)怎么做賬呢?謝謝!
老師您好,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司,是新項(xiàng)目,上月開(kāi)具的9%發(fā)票的銷項(xiàng)稅用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,所以增值稅不用交,這種情況下,土地增值稅和印花稅還用交嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
購(gòu)買貨物就需要交,是嗎,買賣雙方都要交嗎
你好,如果是購(gòu)買貨物,買賣雙方都需要繳納印花稅的?