你好 是小規(guī)模納稅人么

老師,小規(guī)模企業(yè),如果是專票的話,填在哪個(gè)欄,我填了主表,提示第1欄第2列不等于附列資料第8欄
報(bào)增值稅提示主表第1欄第2列不等于附列資料第8欄,是什么意思呢,附列資料指的是哪個(gè)表呢
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個(gè)怎么處理?
申報(bào)增值稅的時(shí)候提示《附列資料(四)》第8欄第2列[本期發(fā)生額_合計(jì)【0】應(yīng)小于等于《附列資料(二)》第12欄[稅額]【11018.51】*本期適用加計(jì)抵減率+《加計(jì)抵減臺(tái)賬》上期第6欄“期末可計(jì)提額”【-62117.16】,這個(gè)怎么處理?
一般納稅人增值稅申報(bào)表的增值稅及附加稅申報(bào)表附列資料三,應(yīng)該怎么填寫?第三欄的第一列是表示開具的6%稅額的價(jià)稅合計(jì)金額嗎?那第三欄的第三列又應(yīng)該怎么填呢?
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


對(duì)的是的
小規(guī)模一共三張表? ?主表? ?減免表? 附列資料?? 按照要求填上就可以了? ? ? 5欄按不含稅銷售額*3%填列
你看一下哪里的問題
只要最后一欄 應(yīng)納稅額是對(duì)的? ?主表就沒有問題?? 按照提示? 附列資料填上就可以了
數(shù)額對(duì),附列是哪個(gè)表也是主表嗎
不是主表 橫著看 一般和主表并列的 點(diǎn)開
是這個(gè)吧,怎么填呢,記得上次沒填呢
?沒有分包款? ?差額征稅的話 第5欄 = 第8欄*1.03