同學(xué),你好,這個(gè)有可能,如果是正常經(jīng)營(yíng)下來的數(shù)據(jù),沒有問題的。
老師,接了新公司的賬,看他們年底財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)付款和未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù),這不合常理吧
老師,接了一家公司的賬他們的資產(chǎn)負(fù)債表做到其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),為分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)正常嗎
?老師,剛接回來一個(gè)公司,他們的資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)表示,我的財(cái)務(wù)軟件沒有負(fù)數(shù)表示的(其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)會(huì)自動(dòng)歸到其他應(yīng)付款)。那這樣的話我的2021年起初資產(chǎn)總額,跟2020年的期末總額不一致,咋辦?
老師好,我們?nèi)ツ甓鄷汗莱杀玖耍衲隂_回了,借:應(yīng)付賬款-其他 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),這樣是不是得改資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款和未分配利潤(rùn)年初數(shù)呢,本年的資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年末-年初與利潤(rùn)表凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)相等嗎,影響他倆勾稽關(guān)系嗎
老師21年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù),投標(biāo)要調(diào)整成正數(shù),我直接在報(bào)表把未分配利潤(rùn)修改成正數(shù),對(duì)應(yīng)的金額調(diào)整其他應(yīng)付款科目,這樣影響報(bào)表嗎?
每年企業(yè)所得稅匯算清繳多久后,不查不補(bǔ)稅
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,但廣告公司末付款,站在廣告公司的角度怎么做賬?
老師,廣告公司跟笫三方簽的勞務(wù)承攬合同,發(fā)生勞務(wù)費(fèi)11900,收到笫三方開的全額發(fā)票,站在廣告公司的角度怎么做賬?
請(qǐng)問老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后續(xù)計(jì)量中:被投資單位資產(chǎn)評(píng)估增值對(duì)凈利潤(rùn)的影響,是只有在第一年投資時(shí)進(jìn)行調(diào)整么?后續(xù)需要每年處理么?
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。解析下
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師,我們采購(gòu)5月對(duì)賬是4月26日到5月25日期間的,那我核算成本也可以按這區(qū)間核算是嗎
老師用別的公司招標(biāo)了個(gè)拆除廠房的工程,我方是小規(guī)模,對(duì)方是一般納稅人,他讓提供13個(gè)點(diǎn)專票。我們應(yīng)該給他多少個(gè)點(diǎn)合適,所得稅和增值稅所有費(fèi)用。
老師:廣告公司員工代墊運(yùn)輸費(fèi)8000,怎么做賬?
你好,老師,銷售部制度,如果完不成怎么制定制度
其他應(yīng)付款怎么會(huì)是負(fù)數(shù)?
如果不用付不是填在其他應(yīng)收款就可以嗎
如法人借給公司款 借銀行 10000? 貸其他應(yīng)付款10000 后來還款還了12000 借其他應(yīng)付款 12000 貸銀行存款12000, 這時(shí)候其他應(yīng)付款不就是借方余額了。
還款怎么會(huì)還超過呢?超過不是應(yīng)該看情況,分在其他科目嗎
同學(xué),你好,科目一般都是一用到底的。