您好 減免所得稅額 符合條件是系統(tǒng)自動帶入的 不需要填寫
季度申報企業(yè)所得稅利潤總額小于100萬、按0.05繳納企業(yè)所得稅、在哪里減免申報的、是A201030減免所得稅明細表里填寫嗎
企業(yè)所得稅利潤總額x25%嗎,怎么填寫企業(yè)所得稅季度報表
填寫企業(yè)所得稅季度報表實際利潤是8000,應(yīng)納所得稅額是2000,減免所得稅額,填多少
報所得稅時 填那個減免所得稅 我是按利潤總額來算減免額 還是按實際利潤額來算
請問企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額季度申報表中 利潤是虧損可以不填寫嗎
檔案服務(wù)費用交印花稅嗎?是接收管理退休人員的檔案
外貿(mào)企業(yè)出口,6月收到出口退稅款,7月申報的時候,增值稅納稅申報表怎么填,這筆退稅款怎么體現(xiàn)?我是去年首次出口,出口的時候已經(jīng)把附表二填了。
老師,病假條可以一次填寫兩個月的 期間不定期間隔請病假嗎?
老師,公司銷項賣給個人的二手車怎么做分錄
生產(chǎn)設(shè)備折舊年限多少年
老師,生產(chǎn)企業(yè)本期進項大于銷項,上期無留底,可以申請出口退稅嗎?
公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報都申報了,開票時提示“公司為風(fēng)險納稅人”,請問是什么原因?
老師,建筑行業(yè)申報工資,總包代付,本來總包都到3月了,他們讓我們把2.3月工資都做上去了,但4月才發(fā)工資,我這個申報工資幾月做,是不是5月做申報
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
老師我這個怎么還繳納個稅啊
那就是表201030的數(shù)據(jù)是自動出的,不用算
是的?表201030的數(shù)據(jù)是自動出的,不用算
是否延緩繳納所得稅,有條件要求么
現(xiàn)在不延緩了 應(yīng)該這個季度都繳納啊
是第三季度的報表,不是第四季度的、
那符合小微企業(yè)的都可以
我們公司第二季度有營利30000,前期虧損了40000,彌補以前年度虧損是不是應(yīng)該填寫30000
符合條件的話 彌補虧損也是系統(tǒng)自動帶入的 不需要您填寫?
好的,謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快