您好 填的企業(yè)所得稅申報表應納稅額是全年的應納稅額
老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結轉到這個季度,應交稅費-應交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了,但本年累計的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個要做怎樣處理
老師,本季度企業(yè)所得稅申報13欄(減實際已繳納所得稅額)可以減除二季度應繳納所得稅額嗎,二季度應納所得稅額因為是小微企業(yè)延緩繳納還未實際繳納?
延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負數,延遲的所得稅還需要補繳嗎
老師,現在1月份報企業(yè)所得稅,填的企業(yè)所得稅申報表應納稅額是全年的應納稅額嗎?因為前兩個季度都延遲緩繳了
是不是這次申報的,應該把我前兩個季度的企業(yè)所得稅都加上
這回報的企業(yè)所得稅應納稅額是全年的,不是這4季度的對吧?
這次申報的?應該把前兩個季度的企業(yè)所得稅都加上? 申報的是這個季度的 但是前面您沒有繳納 這次一起繳納