你好不可以的,這個(gè)屬于19年的。
老師,2020年暫估運(yùn)費(fèi)(只是摘要寫暫估,科目不用新增吧),借管理費(fèi)用-暫估,貸:應(yīng)付賬款暫估。2021.5.31前收到發(fā)票,是可以在2020年匯算清繳扣扣除的,是吧?收到發(fā)票的分錄?
老師,2020年暫估的發(fā)票在2021年才取得,收到的發(fā)票是2021年2-3月左右才會(huì)開的,發(fā)票日期是2021年2-3月份是可以匯算清繳前扣除的對嗎,還是說暫估的發(fā)票,收到也應(yīng)該是2020年開具的才可以匯算清繳扣除
老師,收到一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,開票日期是2020年10月,發(fā)票備注寫的是2019.6.30-2019.12.31,這張發(fā)票2020年匯算清繳可以扣除吧?
老師,收到一張物業(yè)費(fèi)的發(fā)票,開票日期是2020年10月,發(fā)票備注寫的是2019.6.30-2019.12.31,這張發(fā)票2020年匯算清繳不可以扣除吧?收到這張發(fā)票是否可以這樣做分錄借,利潤分配 貸,銀行存款?
2019年發(fā)生的費(fèi)用,2020年5月匯算清繳之后才拿到發(fā)票,開票日期是2019年或者是2020的,可以在2020年匯算清繳調(diào)增處理嗎?
公司客戶有很多、知道了其中一家客戶的 毛利、知道公司的總收入成本費(fèi)用、但是不知道這家客戶的應(yīng)該分?jǐn)偟馁M(fèi)用、怎么分?jǐn)傔@家客戶應(yīng)該分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用,、才能算出公司從這家客戶掙的純利潤
公司貸款,款項(xiàng)以貨款形式打給供應(yīng)商,供應(yīng)商又退還給公司,這個(gè)怎么做賬?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費(fèi)里還是應(yīng)該分別進(jìn)的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財(cái)務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報(bào)表,調(diào)賬能力。和保護(hù)財(cái)務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯(cuò),我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項(xiàng)目名稱:社會(huì)物流統(tǒng)計(jì)信息費(fèi)
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計(jì)算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財(cái)務(wù)做賬,2025年開始請財(cái)務(wù)做賬,不想補(bǔ)2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個(gè)怎么處理?
這個(gè)就該怎么做賬吧進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是他銷項(xiàng)發(fā)票又是他
是否可以這樣理解,因?yàn)橛邪l(fā)票所以可以正常入賬,但是匯算清繳時(shí)要調(diào)增,是這樣吧?
你好對的,可以這么理解。
老師,我們2020年下半年的物業(yè)費(fèi)沒交,我是不是要先計(jì)提,借,管理費(fèi)用,貸,應(yīng)付賬款,發(fā)票在2021年5月31日前拿到發(fā)票就可以在2020年的匯算清繳里扣掉這筆費(fèi)用?
你好好對的,是這么做的。
老師,如果發(fā)票備注欄不寫物業(yè)費(fèi)歸屬期間,行不行?
你好不備注的話可以。