你好,如果計入勞務(wù)成本了,那就不用調(diào)整
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營業(yè)務(wù)成本一般計稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進(jìn)項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認(rèn)證???還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底?。磕莻€不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金??!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務(wù)申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師好,看了馬婷老師的實操課新銳網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)37,項目部報銷交通費和招待費,課程上直接記入勞務(wù)成本-其他費用科目了,想問到匯算清繳時招待費還要調(diào)增嗎?
1.甲公司為制造企業(yè),增值稅一般納稅人,原材料核算采用實際成本法。2016年×月份發(fā)生下列交易與事項:1、x月2日,從乙公司購入N材料,增值稅專用發(fā)票列示N材料貨款金額為×X元,增值稅xxX元,款項尚未支付。2、x月3日,從銀行提取現(xiàn)金。3、x月5日,通過銀行存款支付乙公司貨款。4、x月7日,行政部報銷業(yè)務(wù)招待費。5、x月8日,總經(jīng)辦報銷差旅費。6、銷售w產(chǎn)品一批,貨物已發(fā)出。7、x月10日,從丙公司購入機(jī)器設(shè)備一臺。8、通過銀行存款繳納上月代扣的個人所得稅。9、x月18日,以銀行存款支付修理費。10、生產(chǎn)車問本月領(lǐng)用材料。11、計提本月固定資產(chǎn)折1日費。12、收到銀行存款利息。13、計提本月工資。14、通過銀行存款支付廣告費。15、提本月城市維護(hù)建設(shè)稅等。要求:1.根據(jù)上述資料進(jìn)行計算分析,逐筆編制各交易或事項的會計分錄。(該題除“應(yīng)交稅費”外,其他科目不要求設(shè)置明細(xì)科目)2.標(biāo)出在u8總帳系統(tǒng)---憑證處理中需要“出納簽字”的分錄。會計分錄我會呢,就是最后一題標(biāo)出要簽字的我不會,教教我老師
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點!
我公司是勞務(wù)派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結(jié)款發(fā)放,但是服務(wù)費是一直拖欠狀態(tài),工資和服務(wù)費的發(fā)票都已經(jīng)開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現(xiàn)在公司想把內(nèi)賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應(yīng)不上,我是發(fā)函詢證客戶了,但是現(xiàn)在發(fā)工資了,我不知道她們確認(rèn)收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經(jīng)沖回了,聯(lián)系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應(yīng)該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當(dāng)季交稅的明細(xì)嗎?求老師指點!
個體工商戶和個人獨資企業(yè)分別需要申報什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個月3000元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個報稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價是110,利息調(diào)整額就是10,會計分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因為發(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計入負(fù)債貸方,那這10計入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報表我申報錯了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報多了
你好,公司收到的快遞費,是對方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費發(fā)票,可以拿住宿費發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準(zhǔn)則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
題干上寫明了是招待費,這樣記入勞務(wù)成本,稅務(wù)局稽查會不會說逃避稅款亂記科目?這樣實務(wù)操作合規(guī)嗎?
不會的呢,這個沒事的