您好,是按照累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅的

請(qǐng)教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤(rùn)總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤(rùn)總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅是按一年的利潤(rùn)總額計(jì)算還是一個(gè)季度的? 我公司全年利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),到四季度是正數(shù),該怎么辦
企業(yè)所得稅是填本年累計(jì)利潤(rùn)總額么,但是如果第一第二季度利潤(rùn)都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度申報(bào)的本年累計(jì)利潤(rùn)總額都是正數(shù),那不是每個(gè)季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師,運(yùn)輸發(fā)票,普票與專票稅率是多少
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
福利費(fèi)沒有通過應(yīng)付職工薪酬收集,怎么調(diào)賬
老師,咨詢個(gè)問題!比如我這個(gè)月營(yíng)業(yè)額是100萬。不含稅收入按照一個(gè)點(diǎn)分離就是99.01萬。我這個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)收入也就是99.01萬。現(xiàn)在去填寫增值稅增報(bào)表,第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額填寫99.01萬。本期應(yīng)納稅額15欄是不是填寫99.01*3%。本期應(yīng)納稅減征額99.01*2%。應(yīng)納稅額是99.01*1%
老師好!我公司餐飲行業(yè),公司研發(fā)新產(chǎn)品用到的食材是可以計(jì)入研發(fā)費(fèi)用嗎
母子分公司合并報(bào)表只是把各公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表相關(guān)科目數(shù)據(jù)直接相加嗎?
小規(guī)模納稅人上一季度確認(rèn)未開票收入,這個(gè)月又開具了發(fā)票,怎么做賬,怎么申報(bào)?
出口免稅商品100元,快遞費(fèi)用1元,請(qǐng)問分錄怎么做
營(yíng)工在別的地方銷售偶爾獲得了一筆提成,并不是在本公司這樣的情況下需要他交個(gè)人所得稅嗎?如何申報(bào)呢?如何計(jì)算呢?
有限合伙公司,沒有員工,只有兩個(gè)自然人投資人,分別占股20%跟80%,怎么申報(bào)個(gè)稅?采集法人跟另一個(gè)自然人投資人信息時(shí)候,是在分配比例填20跟80嗎?之后去經(jīng)營(yíng)所得扣繳界面,0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得提示0分配比例是對(duì)的嗎?還需要給法人做工資薪金0申報(bào)嗎?這樣就得把法人的采集信息的從業(yè)類型從其他改為雇員了,會(huì)影響我前面的0申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得嗎?


嗯嗯。那四季度利潤(rùn)表里利潤(rùn)總額是正數(shù),這個(gè)沒關(guān)系吧?
沒關(guān)系的。主要是看累計(jì)數(shù)
好的,謝謝老師。
不客氣,如果滿意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。