?你好? ? ?法人墊付的款的話 是的。 可以這樣掛著? ? ?不是自己員工嘛??
老師,你好!我們是人力資源公司,之前有計(jì)提一筆壓工人工資的費(fèi)用,我記 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款。等工人離職的時候我記 借:其他應(yīng)付款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣對么?
借 主營業(yè)務(wù)成本—人工費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款—法人 可以嗎
清包工,支付的運(yùn)輸費(fèi),法人代付的,直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應(yīng)付款 可以嗎?
付給個人時借其他應(yīng)付款—個人,庫存現(xiàn)金;開具發(fā)票后借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款。可以嗎
老師,之前月法人買表送客戶,借 管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-法人,可以從法人的借款里面抵消嗎,借 其他應(yīng)付款-法人 貸 其他應(yīng)收款-法人
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個人
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時間截止日期申報(bào)嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
小規(guī)模納稅人銷售開票,的增值稅分錄怎么寫。沒超30萬
?你好? ? ? ?借銀行存款 或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。? 借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入??
應(yīng)交增值稅后面三級明細(xì)寫什么
?你好? ?你小規(guī)模沒有增值稅三級科目哦。? ?一般納稅人才有的?
小規(guī)模納稅人印花稅和所得稅有優(yōu)惠嗎?
?你好 印花稅減半 。 企業(yè)所得稅符合小微按5%或者10%繳納??