你這個(gè)后面申報(bào)紅字,再開藍(lán)字,這個(gè)不需要再申報(bào)了這個(gè)多2點(diǎn)不申報(bào),
你好!老師,請問小規(guī)模納稅人12月有張發(fā)票開錯(cuò)了,開了5個(gè)點(diǎn),問了12366說還是按1個(gè)點(diǎn)申報(bào)2個(gè)點(diǎn)減免,下個(gè)月沖紅,請問多出來的2個(gè)點(diǎn)怎么處理?
老師,我想問下小規(guī)模納稅人一個(gè)季度開了50萬3個(gè)點(diǎn)的普票,請問申報(bào)稅的時(shí)候可以按1個(gè)點(diǎn)減免的去申報(bào)嗎?
小規(guī)模納稅人3月份開錯(cuò)了一張1個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在4月份需要沖紅,但是4月份開專票是3個(gè)點(diǎn),請問重新開票怎么處理?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個(gè)點(diǎn),在申報(bào)時(shí)填寫了減免稅申報(bào)明細(xì)表,請問減免的這2個(gè)點(diǎn)的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師,請問一下12月是小規(guī)模開了一張1個(gè)點(diǎn)的,1月份是一般納稅人,沖紅了那張1個(gè)點(diǎn)的,重新開了一張金額一樣但是稅率是6%,這種該怎么申報(bào),收入都是負(fù)數(shù)了
利潤總額包括包括營業(yè)外收支嗎
老師你好!我在9月份開了一張100萬銷項(xiàng)發(fā)票出去,9月30號前都沒有拿回來一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,如果10.5號收到人家開出的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我在10月15號之前認(rèn)證這一張10月份收到的發(fā)票可以用來抵扣進(jìn)賬嗎
您好,老師,請教一下,如果進(jìn)口的產(chǎn)品,因?yàn)榇魷?,然后重新出口,使用一般貿(mào)易的方式,可以申報(bào)免抵退嗎?謝謝
老師我在北京,之前在系統(tǒng)添加了我是開票人,比如現(xiàn)在開發(fā)票,直接登陸自然人電子稅務(wù)局就能登陸,不用插什么盾??
老師好:校巴租賃費(fèi)怎樣處理會(huì)計(jì)分錄更完善?與校巴公司承租3臺校巴使用,合同期為8年,月租金為52300元;我校先預(yù)收學(xué)生整學(xué)期的費(fèi)用,按月平攤收入; 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款~校車費(fèi), 確認(rèn)收入: 借:預(yù)收賬款~校車費(fèi) 貸:其他業(yè)務(wù)收入~校車費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出?是收到發(fā)票后做還是?每月會(huì)收到校巴公司開來上月租賃費(fèi)發(fā)票。要怎樣做分錄才合理?
老師,公司被掛靠社保,沒有發(fā)放工資可以嗎?
老師,個(gè)人去稅局代開運(yùn)費(fèi)發(fā)票5000含稅,要交多少個(gè)人所得稅
老師,出口的報(bào)關(guān)費(fèi),港雜費(fèi)無論是專普票都入費(fèi)用嗎?
老師好,建材公司賬務(wù)處理該上哪一種課程呢?
老師,資本公積科目需要設(shè)二級科目嗎?
現(xiàn)在是申報(bào)了1個(gè)點(diǎn),下個(gè)月開紅衣再開藍(lán)字,但是這個(gè)月的季報(bào)和申報(bào)表就對不上,比申報(bào)表多出了2個(gè)點(diǎn),所以我想問一下這2個(gè)點(diǎn)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理
做賬是按實(shí)際做,按正確做,
那這樣季報(bào)不是跟申報(bào)表對不上嗎?資產(chǎn)負(fù)債表還掛著多出的2個(gè)點(diǎn),申報(bào)表的增值稅是0了
?不是做賬是按按1個(gè)點(diǎn) 做應(yīng)交增值稅,
小規(guī)模沒超過30萬,就不用交稅,然后賬務(wù)處理是3個(gè)點(diǎn)都減免了,發(fā)票開了5個(gè)點(diǎn),就多出了2個(gè)點(diǎn)
你這個(gè)做賬是按實(shí)際做收入,不是按發(fā)票,借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交增值稅 1%
不應(yīng)該是要跟發(fā)票的數(shù)一致嗎
不是,這個(gè)是錯(cuò)誤發(fā)票,不是正確的,不是按發(fā)票
好的,謝謝
好,我先回復(fù)別的學(xué)員了