你好,不可以,你開具的是百分之3 的
老師,小規(guī)模納稅人開出3%個點的票,申報的時候可以按1%個點來申報的嗎
老師,我想問下小規(guī)模納稅人一個季度開了50萬3個點的普票,請問申報稅的時候可以按1個點減免的去申報嗎?
老師,小規(guī)模納稅人3%稅率減按1%征收,開專票1個點,在申報時填寫了減免稅申報明細(xì)表,請問減免的這2個點的稅金,需要做賬嗎?應(yīng)該怎么做?
老師好,一季度小規(guī)模開了免稅的又開了1個點的,總額50萬,那么申報增值稅的時候 50萬/1.01 *1%申報 就可以了。
請問小規(guī)模開了3個點的專票,又開了1個點的普票,總計超了30萬,報稅是全部都要按3個點申報,還是普票可以按1個點
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
視同放棄優(yōu)惠政策,按照稅控系統(tǒng)稅額繳納對吧
嗯嗯是的呢,不享受優(yōu)惠了