同學(xué)你好 打開季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表,在第9行把企業(yè)的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)填上,即可以自動(dòng)生成以下數(shù)據(jù)。

老師,這個(gè)季度的利潤可以彌補(bǔ)以前的虧損嗎?
我司這個(gè)季度有利潤,怎么彌補(bǔ)以前的虧損?
老師,一季度有利潤,彌補(bǔ)以前年度虧損一部分,二季度虧損,三季度又有利潤,三季度還能彌補(bǔ)嗎?彌補(bǔ)金額是之前余額還是累計(jì)金額。
#提問#老師,公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的,應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損,這個(gè)利潤彌補(bǔ)虧損是稅前利潤還是稅后利潤?
老師,我上年度有虧損未彌補(bǔ),這個(gè)季度有利潤,可以先彌補(bǔ)上年的虧損后,剩余的再上所得稅么
老師,工資薪金是誰發(fā)工資誰申報(bào),那勞務(wù)派遣公司免征殘保金嗎
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問要怎么做??
請(qǐng)問老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰給誰開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說明一下嗎?假如說如果100萬買進(jìn),100萬賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?


可以補(bǔ)幾年的虧損,這個(gè)彌補(bǔ)虧損,是在這個(gè)季度里面,用這個(gè)季度的本年利潤期末余額減去前面的虧損數(shù)嗎?比方,這個(gè)季度本年利潤余額為10,以前虧損5。那10-5=5。然后用5再去計(jì)算所得稅嗎?我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)繳納所得稅又怎么計(jì)算,求老師詳細(xì)解答,我第一次遇到有利潤產(chǎn)生的
對(duì)的,可以這么理解的 所得稅就是按照你的利潤乘以所得稅稅率
可以彌補(bǔ)以前幾年的虧損呢?而且用什么數(shù)據(jù)去乘以所得稅率呢?這個(gè)數(shù)據(jù)還要減哪些數(shù)據(jù)
可以彌補(bǔ)以前5年的虧損
稅率是多少
所得稅稅率看你是不是小微,是小微的話就看你的應(yīng)納稅所得額是多少