同學(xué)你好,是結(jié)轉(zhuǎn)損益后再做憑證,因為盈余公積是以凈利潤為基數(shù)計提的,所以要先得出凈利潤。

老師,好。年底在財務(wù)軟件上做賬,做最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,這個分錄是在所有都過完賬之后手動寫,還是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后就可以寫,然后一塊過賬結(jié)轉(zhuǎn)
老師,用友的系統(tǒng),然后年底要提盈余公積,這個要在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后在做憑證,還是全都做完,最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益啊
老師 年底做賬 順序是不是這樣的 先全套做完之后 過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 然后看損益表利潤總額計提所得稅 再反過賬把結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證刪掉 補上計提所得稅 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬 再把凈利潤數(shù)據(jù) 補做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 然后在過賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益 過賬
老師,我現(xiàn)在做完12月的賬,要提取法定盈余公積,是要結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益后,按未分配利潤的10%來提取嗎?之前都沒提取過
老師,有筆支出現(xiàn)在支付了,但是得等以后消耗了,才能確認費用,那么現(xiàn)在掛其他應(yīng)收賬款可以嗎,還是其他應(yīng)付款
老師:我這個問題出在哪里,個稅跟社保不在同一個方向,做不平賬了
因為老板不能及時提供電費賬單,所以我做分攤成本也好,還是憑證也好,都是按照他的預(yù)交金額計入的。現(xiàn)在如果找到賬單了,這個該怎么去處理呢。我們是面點加工廠,電費放制造費用,攤進產(chǎn)品成本了
老師,我們員工報銷8000多的餐費發(fā)票應(yīng)該做什么費用合適呢,實際是抵費用發(fā)票的
現(xiàn)在電商數(shù)據(jù)全部由平臺推送到稅局,對于電商行業(yè),現(xiàn)在該怎么申報各種稅費?如何適當避稅?
老師,5000多的筆記本電腦發(fā)票應(yīng)該怎么報銷呢?作什么費用呢?實際上是員工抵費用票的
樸老師進。 土增清算時,我們公司的外網(wǎng)施工費和市政配套費應(yīng)該在哪個扣除項目里進行扣除? 外網(wǎng)施工費可以扣除嗎? 這兩個費用能做開發(fā)費用10%的計算基數(shù)和加計20%的扣除基數(shù)嗎?
汽車銷售行業(yè),需要每臺車收入成本對應(yīng)計算利潤,放每個車產(chǎn)生費用成本的時候怎么入賬?入到什么科目?
老師,請問收入的確認時間問題,我公司賣的建筑物,23年3月份簽訂協(xié)議,24年11月收到的款,收入的時間點是按23年確認還是24年確認呢,謝謝
把原來老板名下的旅社變更為銷售五金建材和設(shè)備租賃用的個體工商戶,可以么?
老師,像用友她的整個做賬流程是怎樣的啊,平時記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-把利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤-計提盈余公積-審核,是這樣嗎
同學(xué)我之前用過用友t3,我記得是做完正常的憑證就要進行記賬,審核,然后再處理結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證,結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是自動生成的,也需要進行記賬,審核。所有的軟件結(jié)賬流程應(yīng)該都差不多。你放心大膽的做,因為如果流程不對,你進行不了下一步的。最壞的結(jié)果就是反結(jié)賬。多操作幾次就熟悉了。
因為我怕我沒審核,或者多做了會不會就導(dǎo)致本年利潤不對了
沒審核你結(jié)賬不了的。做不了月結(jié)和年結(jié)。
就是我看我們領(lǐng)導(dǎo)的憑證是記賬,然后做了計提盈余公積,最后在結(jié)轉(zhuǎn)損益,就感覺不是反了嗎
老師您這個記賬就是指做分錄吧
同學(xué)你好,我去用友網(wǎng)站上看了說是先后順序沒有限制,如果你們領(lǐng)導(dǎo)之前是這么操作的,你也可以按照之前的方法試試。
謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。