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老師,用友的系統(tǒng),然后年底要提盈余公積,這個要在結轉損益之后在做憑證,還是全都做完,最后在結轉損益啊

2021-01-10 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 16:40

同學你好,是結轉損益后再做憑證,因為盈余公積是以凈利潤為基數計提的,所以要先得出凈利潤。

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快賬用戶2377 追問 2021-01-10 16:44

老師,像用友她的整個做賬流程是怎樣的啊,平時記賬-結轉損益-把利潤轉到未分配利潤-計提盈余公積-審核,是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:51

同學我之前用過用友t3,我記得是做完正常的憑證就要進行記賬,審核,然后再處理結轉損益憑證,結轉損益憑證是自動生成的,也需要進行記賬,審核。所有的軟件結賬流程應該都差不多。你放心大膽的做,因為如果流程不對,你進行不了下一步的。最壞的結果就是反結賬。多操作幾次就熟悉了。

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快賬用戶2377 追問 2021-01-10 16:54

因為我怕我沒審核,或者多做了會不會就導致本年利潤不對了

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齊紅老師 解答 2021-01-10 16:55

沒審核你結賬不了的。做不了月結和年結。

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快賬用戶2377 追問 2021-01-10 16:57

就是我看我們領導的憑證是記賬,然后做了計提盈余公積,最后在結轉損益,就感覺不是反了嗎

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快賬用戶2377 追問 2021-01-10 16:58

老師您這個記賬就是指做分錄吧

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:05

同學你好,我去用友網站上看了說是先后順序沒有限制,如果你們領導之前是這么操作的,你也可以按照之前的方法試試。

同學你好,我去用友網站上看了說是先后順序沒有限制,如果你們領導之前是這么操作的,你也可以按照之前的方法試試。
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快賬用戶2377 追問 2021-01-10 20:11

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-10 20:13

不客氣,祝你工作順利。

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同學你好,是結轉損益后再做憑證,因為盈余公積是以凈利潤為基數計提的,所以要先得出凈利潤。
2021-01-10
您好,應該是計提完所得稅以后才結賬的
2021-01-14
你好,是的,損益結轉完按凈利潤10%計
2020-06-18
您好,您這個操作流程是正確的。
2022-01-14
同學,你好 嗯嗯,是的
2022-04-22
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