您好!是的,盈余公積按照未分配利潤(rùn)的10%來(lái)提取的。
老師好,2019年我沒(méi)有計(jì)提法定盈余公積,現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提,分錄為借 利潤(rùn)分配提取盈余公積,貸 盈余公積法定盈余公積。分錄是否正確,我在9月份補(bǔ)提的時(shí)候,是否需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄?結(jié)轉(zhuǎn)分錄是不是借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸 利潤(rùn)分配提取盈余公積?
老師,我現(xiàn)在做完12月的賬,要提取法定盈余公積,是要結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益后,按未分配利潤(rùn)的10%來(lái)提取嗎?之前都沒(méi)提取過(guò)
12月底,結(jié)轉(zhuǎn)完本年利潤(rùn),未分配利潤(rùn),提取了法定盈余公積后,就算是做完全套賬了嗎?還要做什么嗎?
老師你好,問(wèn)一下賬面上掛了以前年度計(jì)提的法定盈余公積,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),我現(xiàn)在可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎?以前做的 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積 210652.9 貸:盈余公積-法定盈余公積 210652.9 我現(xiàn)在能否這樣結(jié)轉(zhuǎn)呢? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 210652.9 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積210652.9
老師好,問(wèn)下12月結(jié)轉(zhuǎn)完損益后, 本年累計(jì)凈利潤(rùn)金額是正數(shù) 需要做下面分錄對(duì)嗎 借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(金額是本年累計(jì)凈利潤(rùn)的金額) 借:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積(金額是本年累計(jì)凈利潤(rùn)的10%) 貸:盈余公積-法定盈余公積 同時(shí), 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)(這個(gè)金額是啥?) 貸:利潤(rùn)分配-提取法定盈余公積
老師,我想問(wèn)一下,兩個(gè)公司在這個(gè)位置,一個(gè)公司租用另外一個(gè)公司的廠房,廠房租賃發(fā)票這樣開(kāi)行嗎
老師,員工開(kāi)了張餐費(fèi)發(fā)票是專(zhuān)票,但是用于招待使用,專(zhuān)票是不可以抵扣的,那發(fā)票已經(jīng)開(kāi)成專(zhuān)票了,我不進(jìn)行抵扣可以嗎?還是必須要換成普票
老師,銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去了,但是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有回來(lái),怎么辦
浮動(dòng)利率怎么算的,24年的多少,25年的浮動(dòng)利率多少
老師好!6月份的社保還沒(méi)有申報(bào),明天7月份了還能補(bǔ)申報(bào)6月份的社保嗎
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,放貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,當(dāng)月月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
5月負(fù)債表上凈值是79205.85,但之前的折舊有點(diǎn)問(wèn)題沒(méi)有用殘值率,我按正確的算(用了殘值率),截止五月底凈值是應(yīng)該是78064.25,相差1141.6,我要調(diào)整,就是6月折舊,我是在折舊金額的基礎(chǔ)上,我是加還是減這個(gè)差額?
老師品名是鋁塊,開(kāi)票大類(lèi)選鋁合金,還是其他金屬制品,還是選金屬制品呢,麻煩現(xiàn)在解答一下
老師請(qǐng)問(wèn)寺廟的收入要交稅嗎
老師,我們是建筑公司,跨區(qū)域預(yù)繳增值稅,我們不做分包扣除,按預(yù)繳稅率都交給給項(xiàng)目地稅務(wù)局,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,是先記賬然后結(jié)轉(zhuǎn)12月的損益,結(jié)轉(zhuǎn)本年收入,再根據(jù)未分配利潤(rùn)的10%再提取嗎?
是的,根據(jù)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的10%計(jì)提的。