您好,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅
收到退回上一年度多交的企業(yè)所得稅,該如何做賬?
上年度多計(jì)提多交企業(yè)所得稅,退回企業(yè)所得稅時,賬務(wù)要如何處理
本月收到退回上年度多交的企業(yè)所得稅(一般納稅人),會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
老師好,遇到一個問題,想請教一下,收到稅局退回以前年度多交的房產(chǎn)稅,包括22年23年的,會計(jì)科目應(yīng)該如何做,需要補(bǔ)交22年及23年企業(yè)所得稅,還是一并在24年利潤基礎(chǔ)上加上退回稅費(fèi)合并計(jì)算交納企業(yè)所得稅,謝謝老師。。
本公司是貿(mào)易公司。采購了一批纖維,找了第三方加工后成加彈纖維,現(xiàn)已出口,出口貨物名稱是加彈纖維,進(jìn)貨發(fā)票名稱是纖維,請問這情況可以申請出口退稅嗎
老師好!場地租賃如何掛賬,具體科目是?
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師,買車上公司戶好,還是買在個人名下好?
準(zhǔn)備金余額轉(zhuǎn)為當(dāng)期收入如何做分錄
老師,做完進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后月末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
老師,冰箱發(fā)票已經(jīng)開了專票就只能當(dāng)普票用了,稅務(wù)上還需操作嗎?
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時單價和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時選含稅還是不含稅
公司一廠房掛在建工程 現(xiàn)完工了需要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),這部分的房產(chǎn)稅房產(chǎn)原值應(yīng)該怎么計(jì)算 可需要含土地的價值 還有在建工程里的附屬工程項(xiàng)目可需要計(jì)入該房產(chǎn)的房產(chǎn)原值計(jì)算房產(chǎn)稅啊
進(jìn)項(xiàng)稅額的期末余額在貸方表示什么意思?
然后就是財(cái)務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)損益了,是嘛?
您好,是的,是i這樣的呢
老師,你看下,你的講解,所得稅有兩次都是在貸方呢?
您好,不好意思,寫錯了 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤
最后一步借:以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配是我們做賬時候要做還是財(cái)務(wù)軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)?
您好,一般軟件是可以結(jié)轉(zhuǎn)的
我這個軟件是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,不是到利潤分配呢?
那需要你手動錄入一下
那我是不是還要自己做一次分錄結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配呢?
直接按照我給的分錄入賬即可