您好 借:固定資產(chǎn) 65000 貸:應付賬款 65000 按照十年計提折舊
老師請問一下,專項應付款和固定資產(chǎn)同步攤銷,那固定資產(chǎn)有殘值,那么專項應付款就攤銷不完呀!這樣的應該怎么做賬呢?
你和老師請問一下這個固定資產(chǎn)怎么入賬?分多年來攤銷呢?
老師,請問一下,我們?nèi)ツ旰颓懊娴馁~上面有700多萬的固定資產(chǎn)未折舊,加上400多萬的長期待攤費用未攤銷,請問怎么調(diào)賬?是否有稅務風險?
來個真正懂的老師,請問這題的2015年未確認融資費用攤銷額和2016年攤銷額怎么算?固定資產(chǎn)的入賬價值又怎么算呢?
老師 紅筆勾選的這里 無形資產(chǎn)攤銷計入成本和損益 請問固定資產(chǎn)折舊計入什么和什么呢一般
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
請問一下這一筆我又該怎么做賬,因為付款方式是支付寶的
是自己單位的支付寶向自己單位付款?
應該是個人的
個人支付寶向您單位付的什么款項
截止下一筆又是這個,這些情況我都沒有遇到過,不知道怎么錄
本意應該是把錢存進銀行歸還利息
是支付給個人的利息嗎
實際上我也不確定,就是回單上面寫著歸還利息
那最好問清楚再做賬務處理
不好意思,這么晚還打擾你,我還想問一下,就是像這種他已經(jīng)跨月之后才發(fā)現(xiàn)。沒有作廢,那我。是不是要按正常的發(fā)票收入入賬?
應該作廢未作廢?是要按正常的發(fā)票收入入賬
好的,,如果說對方。不認這一筆數(shù)不愿意跟我們走流水的話,我們是不是可以在下個月開一張負數(shù)發(fā)票沖掉???
是的?可以在下個月開一張負數(shù)發(fā)票沖掉
好的謝謝
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快