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你和老師請問一下這個固定資產(chǎn)怎么入賬?分多年來攤銷呢?

你和老師請問一下這個固定資產(chǎn)怎么入賬?分多年來攤銷呢?
2021-01-09 22:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-09 22:06

您好 借:固定資產(chǎn) 65000 貸:應付賬款 65000 按照十年計提折舊

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:16

請問一下這一筆我又該怎么做賬,因為付款方式是支付寶的

請問一下這一筆我又該怎么做賬,因為付款方式是支付寶的
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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:19

是自己單位的支付寶向自己單位付款?

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:19

應該是個人的

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:20

個人支付寶向您單位付的什么款項

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:22

截止下一筆又是這個,這些情況我都沒有遇到過,不知道怎么錄

截止下一筆又是這個,這些情況我都沒有遇到過,不知道怎么錄
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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:24

本意應該是把錢存進銀行歸還利息

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:24

是支付給個人的利息嗎

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:25

實際上我也不確定,就是回單上面寫著歸還利息

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:26

那最好問清楚再做賬務處理

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:42

不好意思,這么晚還打擾你,我還想問一下,就是像這種他已經(jīng)跨月之后才發(fā)現(xiàn)。沒有作廢,那我。是不是要按正常的發(fā)票收入入賬?

不好意思,這么晚還打擾你,我還想問一下,就是像這種他已經(jīng)跨月之后才發(fā)現(xiàn)。沒有作廢,那我。是不是要按正常的發(fā)票收入入賬?
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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:46

應該作廢未作廢?是要按正常的發(fā)票收入入賬

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:49

好的,,如果說對方。不認這一筆數(shù)不愿意跟我們走流水的話,我們是不是可以在下個月開一張負數(shù)發(fā)票沖掉???

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:51

是的?可以在下個月開一張負數(shù)發(fā)票沖掉

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快賬用戶9109 追問 2021-01-09 22:51

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2021-01-09 22:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 借:固定資產(chǎn) 65000 貸:應付賬款 65000 按照十年計提折舊
2021-01-09
同學你好,固定資產(chǎn)的入賬價值=800%2B400*2.723%2B20.8=1910 借:固定資產(chǎn)1910 未確認融資費用 110.8 貸:長期應付款1200銀行存款820.8 2015年未確認融資費用攤銷額=(1200-110.8)*5%=54.46
2023-04-24
你好,同學,專項應付款是按資產(chǎn)使用年限平攤處理,不考慮殘值部分,
2020-09-10
您好,因為規(guī)定不同,固定資產(chǎn)是增加的,次月開始計提折舊,無形資產(chǎn)是增加的當月進行攤銷
2020-08-14
您好!固定資產(chǎn)還是按照會計準則來計提折舊的,政府補助是要你一次性記入營業(yè)外收入?也就是說這政府補助不是和資產(chǎn)相關(guān)的?
2022-05-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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