您好 20年已經(jīng)結(jié)賬了,21年的開始記賬了 不能反結(jié)賬去修改
老師我們是用友T+的,20年已經(jīng)結(jié)賬了,21年的開始記賬了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)20年有漏計(jì)提得費(fèi)用,想問下能反結(jié)賬去修改嗎,我們是同一個(gè)賬套,謝謝
你好,老師,我們用的t3軟件,2022年已經(jīng)年結(jié),結(jié)果發(fā)現(xiàn)有憑證摘要有錯(cuò)誤想要修改,還有一個(gè)費(fèi)用的部門下錯(cuò)了,能直接反記賬反結(jié)賬么?會(huì)不會(huì)對(duì)下一年的賬有影響?需要重新年結(jié)么?
有老師用用友u8嗎,想問下一開始已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了22年期初數(shù),后面為了改21年的賬反結(jié)賬過,改完賬后現(xiàn)在怎樣更新22年的期初數(shù)?
老師我們有一筆賬,跟前任會(huì)計(jì)20年底的時(shí)候因?yàn)槁┲Ц读?,但?0年度已經(jīng)記賬了。21年1月份封賬結(jié)束之后才補(bǔ)支付的。這樣子的話我21年度該怎么沖她的賬呢?就是她在20年底的時(shí)候已經(jīng)記賬了,但是實(shí)際上沒有支付出去。21年發(fā)現(xiàn)她漏付款了,才支付出去。這個(gè)要怎么調(diào)整呢21年度的賬還沒記
老師您好,我發(fā)現(xiàn)了一個(gè)前年也就是21年的記賬錯(cuò)誤,應(yīng)該直接全額計(jì)入費(fèi)用的,但是我計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,現(xiàn)在我該如何調(diào)賬呢?21年的匯算清繳需要更正嗎?21年我們還是虧損沒有交稅,麻煩老師幫我詳細(xì)解答下,謝謝~
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那我們最好的修改方法是什么呢
通過以前年度損益調(diào)整科目走賬
我明白了,但是報(bào)稅出去手動(dòng)修改是吧
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)整
好吧,謝謝老師
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快