借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 6200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)713.27 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 6200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)713.27
老師,公司給員工買了臺(tái)冰箱,這個(gè)該怎么做分錄,申報(bào)稅款該怎么申報(bào),這筆稅款已經(jīng)認(rèn)證
老師您好!員工工資個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,稅款已繳納,之后工資又有改動(dòng),這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
老師,外出經(jīng)營(yíng)預(yù)繳稅款分錄已做,申報(bào)扣稅扣除這個(gè)預(yù)繳款,該怎么做分錄
老板忘了把去年公戶的一筆款報(bào)給我,我已經(jīng)做了稅務(wù)申報(bào)了,就是財(cái)務(wù)報(bào)表的申報(bào),這個(gè)要怎么辦?
老師您好,我給員工多申報(bào)了收入,這個(gè)稅款已經(jīng)繳納了,現(xiàn)在更正申報(bào)后又產(chǎn)生稅款,這應(yīng)該怎么辦
個(gè)體戶需要做賬報(bào)稅嗎,如何報(bào)稅
核對(duì)銀行流水核對(duì)出去年有一比利息款未錄入憑證,我今年錄進(jìn)去,是做進(jìn)以前年度損益調(diào)整嗎?
你好,我問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,建筑施工一級(jí)企業(yè),甲方要求按照工程造價(jià)預(yù)算總額的一千萬(wàn)元開(kāi)票,到了這個(gè)二季度,要做賬,但是發(fā)票全額開(kāi)具了一千萬(wàn)元開(kāi)了,施工成本才慢慢的來(lái),這個(gè)二季度的企業(yè)所得稅沒(méi)有那么多施工成本發(fā)票,企業(yè)所得稅怎么申報(bào)
電商平臺(tái)提現(xiàn)怎么做分錄
老師小規(guī)模公司,做的買賣二手車,開(kāi)了幾千塊錢,想問(wèn)怎么申報(bào)增值稅表
郭老師您好,只需要郭老師回答謝謝
老師,工會(huì)經(jīng)費(fèi)按工資總額2%繳納,是應(yīng)發(fā)還是實(shí)發(fā)工資
老師,24年12月份忘計(jì)提了印花稅,然后我在25年1月份補(bǔ)計(jì)提了借未分貸應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅;借應(yīng)交稅費(fèi)-印花貸銀行,這樣對(duì)嗎?
農(nóng)業(yè)種植紅薯的怎么做會(huì)計(jì)分錄
上個(gè)季度計(jì)提了印花稅0.54元,不是印花稅不足一元可以免嗎?就是不需要支付0.54元,那這個(gè)季度做賬是不是就不需要做繳納印花稅這比分錄
申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填報(bào)在附表二15行