同學(xué),你好 可以先暫估成本
你好老師 問個(gè)建筑業(yè)的問題,我所在的施工單位用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,基本就是老板干點(diǎn)活然后開票收錢。現(xiàn)在做了一個(gè)工程,已經(jīng)完工了,合同總額50萬(wàn),但只開了10萬(wàn)發(fā)票收到了10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是按10萬(wàn)算嗎?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,你好,我公司是建筑施工企業(yè),我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借:工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
小規(guī)模企業(yè)建筑勞務(wù)清包工,報(bào)表季度申報(bào),給對(duì)方公司開具了300萬(wàn)的發(fā)票,增值稅已全部繳納,但是實(shí)際只發(fā)生了100萬(wàn)的成本,報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫?成本按多少填寫?所得稅按開具300萬(wàn)的發(fā)票計(jì)算,還是按照實(shí)際發(fā)生的100萬(wàn)對(duì)應(yīng)的計(jì)算
老師好!我想請(qǐng)教一個(gè)問題:2020年的第二季度繳納了500多塊錢的企業(yè)所得稅,年底利潤(rùn)總額是虧損,稅局這邊要退二季度的企業(yè)所得稅,稅局查了賬之后有兩筆未按規(guī)定取得發(fā)票的金額要求調(diào)增來(lái)更正申報(bào),那要怎樣才能調(diào)了不用退稅但我們也不用補(bǔ)稅?
開發(fā)票含稅5.16萬(wàn)元,增值稅0.31附加稅。0.04萬(wàn)元印花稅0.001萬(wàn)元企業(yè)所得稅0.089萬(wàn)元掛靠管理費(fèi)0.089萬(wàn)元收到工程款4.46萬(wàn)元,付款3.26萬(wàn)元,工程施工材料0.67萬(wàn)元。請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)怎么做,拜托。請(qǐng)問這個(gè)分錄怎么做,工程結(jié)算收入是開票金額嘛?成本是工程施工材料金額嘛,那這樣我的利潤(rùn)就不對(duì)了,我只是管理費(fèi)用的收入其他都是掛靠方出
請(qǐng)問收到經(jīng)營(yíng)租賃通行費(fèi)怎么做分錄
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳更正申報(bào)是不是先更正財(cái)務(wù)報(bào)表
土地使用稅的稅金及附加金額必須和應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)上嘛?
老師,注冊(cè)資金高有什么弊端
請(qǐng)問印花稅中的買賣合同是指什么類型的買賣才需要交稅?日常購(gòu)買的辦公用品、桶裝水等這些算嗎?
公司把貨車賣給二手車交易市場(chǎng)收到2千元,二手車市場(chǎng)賣給其他公司開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價(jià)金額6千元,請(qǐng)問公司該如何交稅
建筑公司,購(gòu)買兩臺(tái)切割機(jī),耗損很快,可否記入間接費(fèi)用,或者做固定資產(chǎn),但是折舊年限半年可以嗎
你好老師,甲會(huì)計(jì),兼職6個(gè)會(huì)計(jì),1、3萬(wàn)畝的農(nóng)業(yè)種糧企業(yè),2,19個(gè)網(wǎng)店公司,3,1.4億糧食收購(gòu)企業(yè),4、集團(tuán)本部企業(yè),5、一個(gè)小公司,6工會(huì),7另網(wǎng)銀盾40個(gè)復(fù)核。甲會(huì)計(jì)忙不急能力不足嗎?
老師好,公司銀行往工資代發(fā)平臺(tái)轉(zhuǎn)賬后又被退回,怎么做賬?
增值稅一般納稅人,月度銷售額不超過10萬(wàn)元,是不是免征教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加附加?