藍字加紅字去申報就可以,你之前是不是按錯誤申報?

老師,我上月開了一張專票,這個月發(fā)現(xiàn)開錯了,就給開了一張紅字發(fā)票,上月的藍字發(fā)票要作廢嗎?還有就是這兩張票要給購貨方嗎?
老師,就是之前開了一張發(fā)票稅率錯了,12月開了紅字發(fā)票出來,又開了一張正確稅率的藍字發(fā)票,這個報稅的時候怎么填呢,
10月因為開票稅率開錯,剛好跨月了,11月就開了一張紅字發(fā)票沖掉10月的錯誤稅率的那張票,又開具了一張正確的藍字發(fā)票,但11月申報稅的時候,發(fā)現(xiàn)自動生成的稅額里面并沒有減掉紅沖的那張的發(fā)票,電子稅務局系統(tǒng)里,銷項發(fā)票管理中也沒有這張發(fā)票
8月份開的發(fā)票有錯9月份申請紅字發(fā)票填了紅字申請單沒有開負數(shù)又重新開了一張正數(shù)發(fā)票怎么報稅?
老師你好,我上月發(fā)票開錯了,這個月開了一張一樣金額的紅字發(fā)票,開完紅字發(fā)票以后,又開正確的藍字發(fā)票,但是開藍字發(fā)票的金額比之前少了2000元,那賬務我要怎么處理呢?
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農產品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關稅務政策有哪些
老師,固定資產清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
我才接到的公司,應該是,那應該填在那個稅率欄呢,就是藍字稅率欄嗎
之前賬務一直都沒做,現(xiàn)在把稅報了之后在補上可以嗎
你去看之前錯誤發(fā)票那個月咋申報,需要看這個,按正確申報過,那申報是藍字紅字都減掉,剩下藍字去申報
要去看之前申報的,之后我不太明白,老師可以在細一點嗎
你先去看開錯那個月申報,錯誤發(fā)票是不是按錯誤稅率交稅了
好的,謝謝
是的,那這個直接藍字填寫對應,紅字填寫對應稅率負數(shù)填寫就可以