你好? ?你都沒有免稅收入不填寫的? ?;一般是的 填寫? 應(yīng)稅收入欄次就行了。? ?
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
文化事業(yè)建設(shè)費申報表 小規(guī)模。第一欄 應(yīng)征收入是主稅申報后帶過來的數(shù)據(jù)。第二欄免征收入填不填數(shù)字 如果填是不是填第一行的數(shù)字
老師,我們單位是免增值稅的,我今天報增值稅把開票數(shù)字填到免稅貨物銷售額欄里第9列,但是我申報不過去,提示說主表第8行本月數(shù)字等 于增值稅減免明細表里免稅第一欄數(shù)字,但是現(xiàn)在主表里第8行數(shù)字帶不過來,還不讓填,這個該怎么辦
娛樂行業(yè),對未達到增值稅起征點的提供娛樂服務(wù)的單位和個人,免征文化事業(yè)建設(shè)稅。我們是開ktv的,第一季度開票總額25萬,申報文化事業(yè)建設(shè)稅的時候是不是應(yīng)該填寫在免征收入這一欄。
增值稅申報表主表第一欄開票數(shù)據(jù)是自動帶出的,然后第二欄其中:應(yīng)稅貨物銷售額漏填兩個月,導(dǎo)致第二欄的本年累計和第一欄的本年累計數(shù)字不一樣。但第二欄不填也不影響申報的稅金,這還需要更正嗎?在9月申報時也無法修改第二欄的本年累計數(shù)了,如果修改了會比對不通過
建筑勞務(wù)公司從哪些方面做稅務(wù)籌劃?具體怎么做
老師,請問一下在第三方中介那租的房子,中介不開發(fā)票的,那我們付房租的能入稅局代開發(fā)票的嘛?需要交什么稅呢?
應(yīng)收賬款的貸方一直掛著400多萬的金額,發(fā)票對方不要求開,這個對我們公司有什么影響
公司是貿(mào)易公司,現(xiàn)在介紹業(yè)務(wù)給別的公司,別的公司支付傭金給我們,我們需要開傭金發(fā)票給對方,這個發(fā)票項目應(yīng)該怎么選
老師2題d選項解析沒看懂?謝謝
老師,請問一下,我們公司沒有庫管,只有我一個,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多起來了,準備招一個庫管,說把進銷存給我接了,但是有個問題就是他給我打電話進銷存是實際的,那如果我按實際的來的話就得先報無票收入,開票后再充抵,但是這樣我覺得好麻煩噢,有沒有什么辦法可以解決一下這個問題呀
之前我們開出去的發(fā)票對方已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在要重新開,對方已經(jīng)填了紅字信息表,我們怎么操作
老師以前年度的稅金滯納金,走營業(yè)外支出行不行,我們是走的未分配利潤
老師,我今天收到老板給我的一張交通卡充值的普票,能報銷嗎,其次支出憑單怎么寫,怎么歸類?
老師, 請問一下申請高新補貼支付給事務(wù)所的審計費用放什么科目吖?管理費用——審計費嘛?