下面的稅款可以不處理,直接申報(bào),你看3%也是減免稅了,1%也是全額減免稅了。
小規(guī)模納稅人季度開票未超30萬,填寫了第10行,下面的稅款怎么處理
假如小規(guī)模納稅人在第三季度申報(bào)了未開票收入10萬元,第四季度這10萬元未開票收入又開了發(fā)票,另外還開了30萬發(fā)票,第四季度的納稅申報(bào)表上收入要填多少?是30萬嗎?
小規(guī)模納稅人3%的普票一個季度30萬,5%的普票一個季度30萬。那么,怎么填寫小規(guī)模增值稅申報(bào)表呢?小微企業(yè)免稅第10行填寫45萬,5%普票第4、6行填寫15萬?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表:開了的專票在哪填寫,普票在哪里填寫,未開票收入在哪里填寫,如果季度未超過30萬,在哪填報(bào),如果超過30萬怎么填報(bào)。
你好,老師 增值稅減免稅申報(bào)表怎么填寫 我公司是小規(guī)模納稅人 第一季度開票未超過30萬
老師,我今年上班從1月到4月,五月份沒有上,然后我就月重新找一家公司上,然后之前上班每個是按2500申報(bào)個稅,那如果我六月份入職一家新公司工資是6千是不是每個月都要交個稅啦?
老師 酒店初次開荒保潔費(fèi)入哪個科目
個體有沒有 注銷前 注資款打齊這么一說呢
老師,每年這個企業(yè)所得稅匯算清繳都是怎么匯算?平時發(fā)票都是有的,基本上有費(fèi)用發(fā)票也都是差旅費(fèi),服務(wù)費(fèi),工資,房租這些。
老師好!我曾在房地產(chǎn)開發(fā)公司上班。并在2023年4月辭職,但公司并沒有支付完我工資。我今年5月份去問工資時,法人說房子售出就支付, 要么就拿房抵工資(備注:在公司兩年,公司并沒有和我簽訂合同)請問一下拿房抵工資是否可以?應(yīng)該怎么處理?
請問老師,早餐用的牛奶伴侶(如:葡萄干、紅棗干、麥片等)不知道每天客人用多少,只知道擺上了多少(擺上后少了就加),那怎么分?jǐn)偟矫刻斓脑绮秃怂憷铮?/p>
老師,很久沒做賬了。不記得了。我們是小規(guī)模,那個增值稅不超過10萬就免增值稅,但是開銷售收入發(fā)票的時候那里不是已經(jīng)有增值稅稅額了嗎?
預(yù)交增值稅稅當(dāng)月開票就在當(dāng)月交嗎
老師,等一下能找到你嗎?
上月購進(jìn)固定資產(chǎn)未投入使用,計(jì)提折舊是從哪個月算起
第一欄這個季度開了12萬,用不用填數(shù)據(jù)? 這個減免的填的是哪個數(shù)據(jù)呢?
12萬元是專用發(fā)票還是普通發(fā)票?
開的是普票
不用填寫減免稅申報(bào)表,將這個不含稅的收入金額填寫在增值稅申報(bào)表主表的第10行數(shù)據(jù)