您好,并不是的,謝謝! 只需要做分錄就可以進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做啊?就是前面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證了后面開了紅字發(fā)票要轉(zhuǎn)出稅額。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是都要先開紅字發(fā)票、才能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師。我們開給客戶的紅字發(fā)票需要客戶先做進(jìn)項(xiàng)稅額先申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后我們才能申報(bào)
購(gòu)買材料,當(dāng)月填了紅字信息表,對(duì)方下個(gè)月才能開出紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是當(dāng)月轉(zhuǎn)還是下月轉(zhuǎn)
紅字發(fā)票申請(qǐng)單一經(jīng)開出,進(jìn)項(xiàng)稅額就自動(dòng)轉(zhuǎn)出,還是認(rèn)證完紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額才轉(zhuǎn)出了?
沒(méi)有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增了,第二年又補(bǔ)上未開的發(fā)票還用調(diào)減嗎?
你好老師,物業(yè)公司公維費(fèi)是指什么費(fèi)用呢
上個(gè)月漏報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,可以和這個(gè)月的加在一起申報(bào)嗎?
老師,增值稅不是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)嗎?這個(gè)題里為什么要計(jì)入稅金及附加?
你好,老師為什么我報(bào)個(gè)稅,這累計(jì)收入這里沒(méi)有 數(shù)量啊
小規(guī)模企業(yè)買房作為日常辦公使用,可以抵哪些稅,之后每年是不是還要交房產(chǎn)稅
老師好,想問(wèn)一下領(lǐng)了定額發(fā)票后怎么做賬和報(bào)稅呢?是當(dāng)期需要把領(lǐng)的定額發(fā)票的金額全部做賬和申報(bào)收入嗎?
這些離職后的福利,在匯算表上填職工薪酬表,是填在哪個(gè)分項(xiàng)里面
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
老師,蘄艾服務(wù)開票幾個(gè)點(diǎn)的稅?謝謝
比如我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多抵扣了一張金額10萬(wàn)、稅是1.3萬(wàn).后期我才發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票是對(duì)方多開了、我該怎么處理
您好。 請(qǐng)問(wèn)還與對(duì)方有業(yè)務(wù)往來(lái)么?
暫時(shí)沒(méi)有了
您好。 1:?jiǎn)栆幌聦?duì)方什么情況,對(duì)方不想沖紅,那就算了。 2:對(duì)方想沖紅,那么就讓對(duì)方去處理
對(duì)方不想紅沖、關(guān)鍵是我們這邊不能總是掛著帳
要把帳平了
對(duì)方那不想沖紅,也不想去處理么?
是的、遇到這樣的情況我該怎么處理
這就很好辦了,同學(xué)。就放在賬上抵扣唄
就好比說(shuō),別人多給您10元錢,別人不想退也不想處理,那10元就放著唄
已經(jīng)抵扣了、但是現(xiàn)在想把帳抹平、該怎么弄
您好,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,謝謝
賬面上顯示我還欠對(duì)方應(yīng)付款
您好。 對(duì)方都不管這張多開的發(fā)票了,您還管應(yīng)付賬款干什么
您欠a50元。 a說(shuō)多給您10元錢,就當(dāng)小費(fèi)不想要回了。 您現(xiàn)在是想:把10元還給別人,再還50元抹平對(duì)方的應(yīng)付賬款,是嗎?
我不欠對(duì)方公司賬款、是對(duì)方公司給我們多開了一張發(fā)票而已、然后我還把這張發(fā)票抵扣了
然后我就抵扣記賬了、作的應(yīng)付賬款、所以現(xiàn)在賬上顯示我欠對(duì)方款、可實(shí)際我是不欠對(duì)方的
我該怎樣抹平帳
喔,我明白了您的意思了
您不需要做應(yīng)付賬款,做 營(yíng)業(yè)外收入,謝謝
那已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅呢、還需要轉(zhuǎn)出嗎
稅費(fèi)抵扣了就抵扣了,不需要轉(zhuǎn)出了