 
                            借管理費(fèi)用—單位醫(yī)保 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)保 繳款時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬-單位醫(yī)保 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)保 貸銀行存款

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我們公司以前不給我們交社保,今年九月份我們才社保開戶,給我們交了社保和醫(yī)保,但是社保費(fèi)交的是九月份的,醫(yī)保費(fèi)是十月份的,這個(gè)外賬怎么做分錄
公司外地員工10月底離職,代繳機(jī)構(gòu)已經(jīng)幫員工把11月份的社保繳好了,11月份公司承擔(dān)部分已經(jīng)計(jì)提了,也已經(jīng)做了11月份社保繳納的賬務(wù)處理了,個(gè)人部分沖了其他應(yīng)收款,現(xiàn)在11月份的單位和個(gè)人部分社保要從10月份薪資里面扣的話,怎么入賬?
11月份的員工醫(yī)保已交,社保還未交,11月份醫(yī)社保分錄要怎么做(小微企業(yè)社保公司部分全額減免)
公司有員工修產(chǎn)假,10月份沒有工資,但公司有幫個(gè)人交醫(yī)社保,個(gè)稅怎么申報(bào),工資單要怎么做,個(gè)人部分公司承擔(dān)醫(yī)社保。
公司從10月份開始辦理社保,11月份社保可以繳費(fèi),繳納的是10月和11月的社保費(fèi),工資的話11月發(fā)了10月的,11月的還沒有發(fā)放,公司和個(gè)人的社保費(fèi)怎么做分錄? 11月份的社保費(fèi)分錄又怎么做那?
 
                請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù)當(dāng)月最后一天報(bào)關(guān),出口發(fā)票來不及開,只能開在次月可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶的增值稅也是季度30萬內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購方,公司入庫庫存商品,除了入庫單,還需要其他證明資料嗎?入庫單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請(qǐng)問增值稅電子普票(高速通行費(fèi))電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門打滴滴,開具的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普票中有3%進(jìn)項(xiàng)稅率,為什么在稅務(wù)局待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中沒有呢
您好,老師我問下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負(fù)率是多少?
扣的稅款在電子稅務(wù)局上怎么查一下
公司未營(yíng)業(yè)一直零申報(bào)的需要做受益人備案嗎,免于填報(bào)的那種


這是醫(yī)保部分分錄我懂得,那未交的社保分錄怎么做
同學(xué),你好,未交社??梢圆蛔鲇?jì)提。
但是員工個(gè)人部分11月的社保費(fèi)已經(jīng)從工資中扣除了啊,不做計(jì)提可以嗎??
11月的社保是公司忘記繳納了,但是費(fèi)用已從員工工資扣除了
11月的社保,你不是交了醫(yī)療了嗎,上面的分錄就是醫(yī)療的分錄。養(yǎng)老,你扣了員工的,應(yīng)該是在其他應(yīng)收或應(yīng)付上有余額的,你交錢的時(shí)候?只交個(gè)人的養(yǎng)老,借其他應(yīng)收或應(yīng)付—個(gè)人養(yǎng)老? 貸銀行存款。
老師,你看看是不是這樣做的
支付的社保個(gè)人借貸最后一個(gè)分錄可以不寫,沒有意義,你實(shí)際交的時(shí)候借其他應(yīng)收—社保個(gè)人 ?貸銀行就行
如果只做醫(yī)保分錄,那你到12月份發(fā)工資的時(shí)候,那你做11月份工資分錄怎么,比如說,工資5000,個(gè)人要交的醫(yī)保100,社保200,到時(shí)候?qū)嵃l(fā)工資就4700,如果11月份不計(jì)提,12月份的工資分錄怎么做,我表達(dá)的不知道老師你能不能理解
你發(fā)工資的時(shí)候,把社??鄢鰜碓谫~上其他應(yīng)收掛的就可以了, 借應(yīng)付職工薪酬-工資5000 貸其他應(yīng)付款—醫(yī)保個(gè)人100 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老個(gè)人200 銀行存款4700
老師,是不是這樣做
同學(xué),你好,這次對(duì)了。
好,我懂了,等到時(shí)社保交了之后,就做一次應(yīng)付賬款沖銷分錄——借:其他應(yīng)付款200貸:銀行存款200,是這樣吧?
同學(xué),你好,是的,理解對(duì)的。
感謝老師
同學(xué),你好,客氣了,一起學(xué)習(xí)。