同學(xué)你好 沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以的
老師,我們購(gòu)進(jìn)商品,和供應(yīng)商結(jié)算時(shí)給我們有一部分返點(diǎn),沖減返點(diǎn)后再開(kāi)票付款,返點(diǎn)這部分應(yīng)該怎么做分錄,來(lái)沖減前面入庫(kù)的商品庫(kù)存?
老師,例:我公司購(gòu)進(jìn)貨物11300元,實(shí)際入庫(kù)11300元,供應(yīng)商返利500元,開(kāi)具專用稅票10800元,我做會(huì)計(jì)分錄:借:庫(kù)存商品9557.52 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)1242.48 貸:應(yīng)付帳款10800,這么做帳出現(xiàn)了帳面庫(kù)存商品與實(shí)際庫(kù)存商品不一致,怎么處理
老師您好!庫(kù)存商品做賬面年結(jié)的時(shí)候有376755;實(shí)際盤點(diǎn)363747;差額13008元;這部分怎么調(diào)整做分錄;其中一個(gè)供應(yīng)商賬面應(yīng)付款年結(jié)存2611,實(shí)際對(duì)賬只有411, 差2200 這部分怎么做分錄
老師有個(gè)問(wèn)題哈我們給供應(yīng)商先打了5000的貨款,做的分錄借預(yù)付賬款5000、貸銀行5000、收到發(fā)票借庫(kù)存商品5000貸預(yù)付5000、然后我們出了1200的貨就是從5000里面扣的,出的這1200供應(yīng)商還有給我們返點(diǎn)200,這后面的分錄我應(yīng)該怎么做呢返點(diǎn)的200我們要給供應(yīng)商開(kāi)票的,1200供應(yīng)商不會(huì)給我們開(kāi)票了因?yàn)橹耙呀?jīng)開(kāi)過(guò)了。
你好,老師,我們是采購(gòu)方,供應(yīng)商現(xiàn)在有返利給我們,我們天了紅字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了,本來(lái)應(yīng)收,現(xiàn)在應(yīng)收抵扣應(yīng)付貨款了,分錄怎么做?,折扣是沒(méi)有退貨回去的,不用沖庫(kù)存吧?
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對(duì)著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報(bào)直接調(diào)
老師你好!自然人獨(dú)資企業(yè)股東分配利潤(rùn)需要交稅嗎
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)23年應(yīng)付暫估我調(diào)增壞帳準(zhǔn)備1萬(wàn),24年沖回5千,請(qǐng)問(wèn)在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負(fù)5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)比如10萬(wàn)元(有發(fā)票),年折舊額2400元計(jì)入管理費(fèi)用,這筆管理費(fèi)用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請(qǐng)解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒(méi)有輔助車間,是不是等無(wú)輔助生產(chǎn)成本
老師關(guān)于工資用勞務(wù)成本如何做賬
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
甲公司20x5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款中有580萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司賬款,該應(yīng)收賬款賬面余額為600萬(wàn)元,公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中有390萬(wàn)元為應(yīng)收乙公司票據(jù),該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為400萬(wàn)元◇甲公司當(dāng)年計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元。乙公司20X5年個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)中列示有應(yīng)付甲公司賬款600萬(wàn)元和應(yīng)付甲公司票據(jù)400萬(wàn)元。(2)甲公司20x6年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款580萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備20萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期;應(yīng)收票據(jù)中有應(yīng)收乙公司票據(jù)390萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬(wàn)元,甲公司上期對(duì)其計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,該壞賬準(zhǔn)備結(jié)轉(zhuǎn)到本期。本期對(duì)上述內(nèi)部應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。(3)甲公司20x7年末個(gè)別資產(chǎn)負(fù)債表上,應(yīng)收賬款中有應(yīng)收乙公司賬款735萬(wàn)元,該應(yīng)收賬款賬面余額800萬(wàn)元◇甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備65萬(wàn)元;應(yīng)收票據(jù)中應(yīng)收乙公司票據(jù)875萬(wàn)元,該應(yīng)收票據(jù)賬面余額為900萬(wàn)元,甲公司對(duì)其累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備25萬(wàn)元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認(rèn)證要在5月底之前確認(rèn),這個(gè)是以什么名義登錄的?個(gè)人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營(yíng)的水表廠,年銷售4—5千萬(wàn)吧,之前是一個(gè)會(huì)計(jì),他就來(lái)半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個(gè)人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點(diǎn)什么或者是程序方面要注意點(diǎn)什么,您給我做一個(gè)指導(dǎo)
老師,我的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本掛的輔助客商,沒(méi)辦法對(duì)應(yīng)怎么辦?
還是說(shuō)可以直接掛上游供應(yīng)商?
掛的客商是下游的客戶。
可以直接掛上游供應(yīng)商 不用掛,直接沖
但是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本必須要選輔助客商,那就選供應(yīng)商了對(duì)吧?
不是的 還是選你賣給誰(shuí)選誰(shuí) 還是客戶
老師,我們的商品是圖書(shū),多對(duì)多模式,沒(méi)辦法把供應(yīng)商的商品去一一對(duì)應(yīng)客戶,這種情況怎么辦?
不需要把供應(yīng)商的商品對(duì)應(yīng)客戶 你要不知道賣給誰(shuí)了 沖銷其中一個(gè)也可以
意思就是不管沖銷哪個(gè)客戶的成本,對(duì)這個(gè)客戶的賬務(wù)都沒(méi)別的影響對(duì)嗎?
嗯嗯 成本其實(shí)不要求明細(xì)核算到客戶的 能明細(xì)到客戶,管理水平就很高了
哦哦好的明白了,謝謝老師的耐心指導(dǎo)!
不客氣 祝您工作順利