學(xué)員你好,等實際扣除時,余額就為0了
請教一個問題,應(yīng)收帳款余額一直掛著有數(shù),余額是3750元,其實這個數(shù),對方已經(jīng)在6月的時候把款付到公帳里面,老板當(dāng)時是做出納一直沒登帳,現(xiàn)在換出納了,我不想一直掛著數(shù),我怎么進(jìn)行沖
老師您好,我想問一下這個數(shù)據(jù)來源怎么可以換成下邊4月本店的數(shù)據(jù),這一直顯示的是6月的數(shù)據(jù),怎么換成其它月份的數(shù)
老師,你好,這個數(shù)據(jù)是我6月份的時候天的了,現(xiàn)在一直在這,我應(yīng)該怎么填這個數(shù)據(jù)才對啊 ,不能一直掛在這吧
老師,這個預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
老師你好,我現(xiàn)在使用的是管家婆財貿(mào)雙全軟件,我在建賬的時候為了試算平衡,有一筆17萬的差額我是放在待處理財產(chǎn)損益,現(xiàn)在我每個月出報表都能看到非流動資產(chǎn)這里的數(shù)據(jù)這個數(shù)據(jù)實際是不存在,為了不影響我之后的報表數(shù)據(jù),我還怎么處理這筆差額啊
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬,實繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時是0元取得,這個需要多少稅費?怎么計算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請問一年期的財產(chǎn)責(zé)任險怎么入賬?
小規(guī)模現(xiàn)在可以開1%的專票嗎
老師,我上周報了工商年報,為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項目合同里,施工方承擔(dān)水土補償費合理嗎
供應(yīng)商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個發(fā)票應(yīng)該誰開?
老師您好,我想問下就是我是一般納稅人門窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒有過應(yīng)付賬款,因為是當(dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個分錄怎么寫,有圖讓寫分錄
你好老師請問一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣給了個人,這個我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
實際已經(jīng)扣除了,但是里面填了數(shù)字就不能保存了
學(xué)員你好,如果是在本期可以扣除了,填了本期實際扣除金額了,余額就沒有了,如果填了數(shù)字不能保存,這個可以問下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局12306,有可能是系統(tǒng)問題。