你好,這個你去年是怎么做的憑證,你就做相反的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
老師我們發(fā)現(xiàn)去年的進項有問題,入賬了,現(xiàn)在想歸還給對方重新開具,對方說讓我方先開紅字,這是啥意思?
你好,機動車銷售發(fā)票給對方開過去,對方說不合適,讓這邊沖紅重新開,要的比較急,說不合適的票后面寄回來,讓我們先沖紅重新開了先給他們寄過去,我們也沖紅重新都開好了,現(xiàn)在對方又打電話說那個票合適著呢,他們把稅都交了,那現(xiàn)在應該怎么辦???
老師你好,請問去年12月份有張專用發(fā)票開錯了稅票號,今年1月份才發(fā)現(xiàn),對方還未抵扣,但是我方已經(jīng)報完稅了,想給對方紅字沖銷重新開,金額都不變,這樣賬務處理怎么弄?
老師您好:請問,我們?nèi)ツ杲o客戶開發(fā)票,對方?jīng)]有付錢,現(xiàn)在對方找銀行貸款,銀行要求出具發(fā)票,去年開的發(fā)票銀行不認,對方要求我們紅沖重新開,我們現(xiàn)在紅沖重新開的話有沒有風險。
老師,我們?nèi)ツ暧幸粡堜N項發(fā)票上面的單價和數(shù)量和品名開錯了,總金額沒問題,然后現(xiàn)在想讓對方紅沖,然后重新開具發(fā)票,單價,數(shù)量,還要增加一個產(chǎn)品,總金額還是跟紅沖的發(fā)票總金額一樣的,這樣可以么?會給對方造成什么影響么?目前讓對方開紅字信息表過來我們紅沖,對方不愿意了
老師,已售房產(chǎn)核減土地使用稅的面積怎樣計算
您好,老師,請問公司的舊車賣了,置換,買新車,咋做分錄
老師,我們是一般納稅人,銷售2015年買入的車輛,增值稅稅率是多少
為啥60天上岸班不能試聽
公司與公司借款發(fā)生的借款利息是否能開發(fā)票,逾期借款發(fā)生的手續(xù)費怎么開發(fā)票,是否能開專票,專票是否可以抵扣
老師,火車票還能開的電子發(fā)票嗎
小規(guī)模企業(yè) 增值稅 稅率都有哪些 什么形式下按照對應稅率繳納 和一般納稅人的稅率有什么區(qū)別 有附加稅嗎
您好,我們是山西省制造性企業(yè),目前有空余的庫房需要出租,請問,公司營業(yè)執(zhí)照沒有增加租賃經(jīng)營范圍,請問可以給租賃方開具增值稅發(fā)票嗎
老師請問下,我們公司報個稅被申訴了,我們現(xiàn)在怎樣改報表,是要把去年全年的個稅申報全部改了嗎?
老師,問一下24年已結(jié)賬,現(xiàn)在根據(jù)審計要求需要計提一筆24年的審計費,25年第一季度數(shù)據(jù)也不改了,2季度的時候調(diào)一下24年的期初數(shù),不用調(diào)整以前年度損益這個科目,應該怎么做分錄,
做相反的憑證嗎?進項稅是今年抵扣的,那么需要做進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄嗎?
你好,是的,他給你紅沖的話,你需要做進項轉(zhuǎn)出。
當時收到發(fā)票時 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅待認證進項稅 貸 應付賬款 進項稅今年抵扣 這次收到紅沖發(fā)票和藍字發(fā)票怎么寫分錄,麻煩您幫忙寫一下
你好,收到紅字發(fā)票的時候,你借,應付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后重新收到藍字的,你借以前年度損益調(diào)整。 應交稅費應交增值稅待認證進項稅 貸 應付賬款
我們是小企業(yè)會計準則,應該不用以前年度損益調(diào)整科目
你好你用利潤分配未分配利潤科目
這個成本實際是屬于今年的,所以收到重新開具的藍字發(fā)票直接計入今年就行了吧?
你好,如果是今年的話,可以按你說的這樣子。