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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務稅務處理

2025-06-30 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-30 11:04

你好,這個你去年是怎么做的憑證,你就做相反的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。

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快賬用戶8124 追問 2025-06-30 11:14

做相反的憑證嗎?進項稅是今年抵扣的,那么需要做進項稅額轉(zhuǎn)出這個分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 11:14

你好,是的,他給你紅沖的話,你需要做進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8124 追問 2025-06-30 11:16

當時收到發(fā)票時 借 主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅待認證進項稅 貸 應付賬款 進項稅今年抵扣 這次收到紅沖發(fā)票和藍字發(fā)票怎么寫分錄,麻煩您幫忙寫一下

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齊紅老師 解答 2025-06-30 11:17

你好,收到紅字發(fā)票的時候,你借,應付賬款貸,以前年度損益調(diào)整,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。 然后重新收到藍字的,你借以前年度損益調(diào)整。 應交稅費應交增值稅待認證進項稅 貸 應付賬款

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快賬用戶8124 追問 2025-06-30 11:25

我們是小企業(yè)會計準則,應該不用以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2025-06-30 11:27

你好你用利潤分配未分配利潤科目

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快賬用戶8124 追問 2025-06-30 11:34

這個成本實際是屬于今年的,所以收到重新開具的藍字發(fā)票直接計入今年就行了吧?

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齊紅老師 解答 2025-06-30 11:35

你好,如果是今年的話,可以按你說的這樣子。

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你好,這個你去年是怎么做的憑證,你就做相反的憑證,然后再按照發(fā)票重新做。
2025-06-30
你好,這個要看你去年是怎么做的憑證
2025-06-27
之前怎么做的?借主營業(yè)務成本貸應付賬款嗎?
2024-03-20
您好,您都重新開發(fā)票了,就沒有壞賬準備了
2022-02-14
你好,你們進項轉(zhuǎn)出就可以。
2021-05-18
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