同學(xué)你好。指不含稅收入。
老師。申報表里有個減免稅申報表中的免征項目的第一列免稅增值稅銷售額是含稅金額是吧,第五列的免稅額的金額并不是我多繳納金額
老師,所得稅申報表,附表免稅收入明細(xì)表里面,從事農(nóng)林牧魚的免稅項目,免稅項目這個金額是不含稅收入,還是稅額?
銀行存款利息收入免企業(yè)所得稅嗎?我們是從事農(nóng)林牧漁項目的企業(yè),享受“從事農(nóng)林牧漁業(yè)項目的所得減免征收企業(yè)所得稅”政策。填寫企業(yè)所得稅第三季度申報表的時候能在這條減免政策里面填上第三季度銀行存款利息收入的金額嗎?我們是小規(guī)模企業(yè)。云南省昆明市彌勒市
老師你好,請問增值稅減免稅申報明細(xì)表的減稅項目的本期發(fā)生額是填收入金額嗎?
老師,我想問下跨境電商企業(yè)的,跨境產(chǎn)生的銷售額是不是免增值稅的呀,如果是免增值稅的,是填寫增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目,還是在附表一免稅行填寫呀,我知道增值稅減免稅申報明細(xì)表中的免稅項目會自動生成主表的第8行免稅銷售額,那附表一種的免稅行跟主表有勾稽關(guān)系嗎?
個稅的計稅依據(jù)是什么,含個人承擔(dān)的社保費(fèi)嗎?
老師,請問發(fā)票開的專票(物流輔助服務(wù)*倉儲服務(wù))——6個點(diǎn)的稅率,可以進(jìn)項抵扣嗎?今天看老師講課,倉儲服務(wù)屬于簡易計稅項目不能抵扣,我請問我這張專票屬于簡易計稅項目嗎?
銀行的手續(xù)費(fèi)和利息費(fèi),是不是必須找銀行要發(fā)票,是不是手續(xù)費(fèi)可以抵扣,利息費(fèi)不能抵扣?
老師,個體工商戶可以開什么發(fā)票,沒有進(jìn)項的,
本公司是生產(chǎn)銷售13%的產(chǎn)品。本月進(jìn)購了一批農(nóng)產(chǎn)品10公斤5萬元,領(lǐng)了4公斤,請問本月加計扣除進(jìn)項是多少
老師10題劃線這里沒看懂?謝謝
老師支付個人勞務(wù)報酬單次小于800是公司可以通過支付的費(fèi)用報銷單直接入賬,不再代申報個人所得稅嗎
2000的稿酬費(fèi)不是(2000-800)*70%嘛?咋又是2000*56%了?
企業(yè)繳納工會經(jīng)費(fèi)時,是按應(yīng)發(fā)工資數(shù)計算工會經(jīng)費(fèi)限額,不是按實(shí)發(fā)工資計算工會經(jīng)費(fèi)是嗎
采用銷售百分比法預(yù)測資金需求量時,若其他因素不變,非敏感性資產(chǎn)增加,則外部籌資需求量也將相應(yīng)增加。這句話為什么對的?不是敏感性資產(chǎn)增加才對嗎?
我這個填對了嗎?
這個填對了嗎?我們免稅的5833566.36
利榮總額就是看利榮表里面的數(shù)字了哇
是的。前三行按照利潤表填。有減免稅優(yōu)惠的在下面填。
那這個實(shí)際利潤額就這么多?
那我利潤表上138718.6和這個對不上,利潤表上的數(shù)有凈利潤吧?
如果上面的數(shù)字填的都沒問題,最后的實(shí)際利潤是自動計算出來的。
那申報表和利潤表上凈利潤有關(guān)系嗎?
申報表上的利潤總額和利潤表上的利潤總額一樣,和凈利潤沒關(guān)系。凈利潤=利潤總額-所得稅費(fèi)用。
老師,所得稅申報就看實(shí)際利潤額,負(fù)數(shù)就不用繳稅,正數(shù)就繳稅,利潤表的凈利潤怎么處理
不交稅,所得稅費(fèi)用就是0。利潤表的凈利潤就等于利潤總額。
利潤表中的凈利潤和所得稅申報表里的利潤沒關(guān)系吧
利潤表中的凈利潤是會計利潤。
所得稅申報表是在會計利潤總額的基礎(chǔ)上調(diào)整得出應(yīng)納稅所得額。