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老師你好,請問增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的減稅項(xiàng)目的本期發(fā)生額是填收入金額嗎?

2021-12-28 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-28 15:44

你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:48

勞務(wù)建筑公司,增值稅超過了45萬,不是可以減按1%征收嗎?這個減免稅申報(bào)表是填稅額還是收入金額

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:50

你好,這里填寫的是不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:51

本期發(fā)生額是收入金額還是稅額,后面的本期應(yīng)抵減稅額、本期實(shí)際抵減稅額都是填2個點(diǎn)的稅額撒

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:52

好,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫的都是不含稅的銷售額乘以2%。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:56

就是都填2個點(diǎn)的稅額

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齊紅老師 解答 2021-12-28 15:57

你好,對的是的,是這么做的。

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快賬用戶7987 追問 2021-12-28 15:58

主要是之前的會計(jì)在第三季度申報(bào)填銷售收入,那不是要改報(bào)表

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齊紅老師 解答 2021-12-28 16:00

好,對的是的,需要修改。

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你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的減免?
2021-12-28
是1%銷售額乘以2%,如果需要交稅是這么填寫。
2021-01-06
你好,這個是包含的無票收入的
2023-04-04
你好,你這個月需要交增值稅嗎?開的是1%的發(fā)票嗎?
2022-04-02
那你們單位需要繳納增值稅的嗎?
2023-10-21
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