您好,這樣是不可以的呢
老師,請問,我們現(xiàn)在其他應(yīng)付款掛的大股東的金額很大,無力支付。而我們未分配利潤是虧損的。我們能直接以其他應(yīng)付款掛賬金額來補嗎。直接進(jìn)到未分配利潤可以嗎?分錄怎么做?
你好,其他應(yīng)收應(yīng)付款科目能直接往未分配利潤里面轉(zhuǎn)嗎,在賬上掛著的應(yīng)交稅金能往未分配利潤上轉(zhuǎn)嗎
老師好,老板有家個獨現(xiàn)在要轉(zhuǎn)手掉,利潤分配-未分配有余額,其他應(yīng)收款-法人里面也有余額,能不能寫分錄分配掉?:借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人?這樣寫分錄?
老師好,我們老板有家個獨公司,交完稅后幫他做利潤分配,科目里面有其他應(yīng)收款-法人,可以寫: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付利潤 借:應(yīng)付利潤 貸:其他應(yīng)收款-法人 這樣嗎? 還有摘要可以寫“調(diào)賬”嗎?
老師,企業(yè)注銷的話,這個預(yù)收賬款,跟固定資產(chǎn)可以直接轉(zhuǎn)入未分配利潤嗎?其他應(yīng)付款跟貨幣資金抵掉后剩的差額轉(zhuǎn)入未分配利潤可以嗎?那么未分配利潤就成正數(shù)了,該怎么處理?直接交個稅嗎?
老師,9月報稅時間是9月15號,那15號繳納稅費可以嗎?
進(jìn)口關(guān)稅。進(jìn)口增值稅,進(jìn)口消費稅的會計分錄怎么做
老師你好,我們公司與公司之間取得的借款利息,我不是按6%來填報,我是一般納稅人
這個軟件怎么下載不了
老師,你好,請問借個人的款,還需要支付利息,請問是計入其他應(yīng)付還是短期借款
向其他單位融資租賃了設(shè)備,對方開給我們有形動產(chǎn)融資租賃款專票我們可以抵扣嗎
老師單位社保1000,個人部分500,單位和個人部分都由公司支付,不用員工承擔(dān) 員工工資5000 這樣的情況下,個人部分的社保需要并入工資申報個稅,這個我知道。那計提工資的分錄需不需要加上個人部分社保的500并入工資當(dāng)中做計提? 你能不能把這個計提社保支付社保和計提支付工資的分錄給我寫一下?
老師,本月紅沖了2024年的銷項票,下月初報稅時需要做處理嗎?還有以前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的要怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入是含稅價還是不含稅價?給股東算分紅,資產(chǎn)負(fù)債表里營業(yè)收入算含稅的還是不含稅的?
我要練習(xí)報稅,從哪里進(jìn)入呢?
要是代賬會計非說這么做對,從哪兒給他糾正呢?
您好,其他應(yīng)收,需要收回來,轉(zhuǎn)到銀行存款中才對 呢。 其他應(yīng)收并不影響損益,所以和未分配利潤沒有直接的關(guān)系
老師我公司找了個代賬會計,說自己干了十多年了,有中級有稅務(wù)師,他說自己結(jié)轉(zhuǎn)的對。。然后我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
問題是為什么要這樣結(jié)轉(zhuǎn)?
我是感覺不太對啊,從會計規(guī)則上是怎么說?
一開始單子也亂,往來記得不對,三四年前賬面上就開始亂了,后來讓他調(diào)整,全給調(diào)到未分配利潤上了
您好,如果是調(diào)亂賬的話,那沖未分配利潤是對的呢
他說以他的經(jīng)驗就該這么結(jié)轉(zhuǎn),頭疼,他給別的公司也這么記,問他為啥,他就說這樣是對的。氣死了。
因為你的賬都亂了,一索性就給你全調(diào)了。最快捷的辦法
意思這個代理記賬是對的。是嗎老師?
那是最簡便的辦法。 正確的是,要先找出這些亂賬的原因,再去轉(zhuǎn)入壞賬之類的,再調(diào)到未分配利潤。
未分配利潤上面一個很大的付數(shù)是怎么調(diào)整 計提不對的稅金怎么處理
您好,負(fù)數(shù)代表虧損,不需要調(diào)整。多計提了稅金,就沖,少計提,就補
稅金直接往未分配利潤調(diào)這個不對是吧
涉及以前年度,最后會轉(zhuǎn)到未分配利潤中去的