你好,正常做入庫(kù),這個(gè)沒(méi)有發(fā)票只是不能稅前扣除。
關(guān)于往來(lái)科目的處理,1.公司銷售貨物沒(méi)有收到貨款,設(shè)置應(yīng)收賬款進(jìn)行賬務(wù)處理,2.購(gòu)買貨物支付貨款,但沒(méi)有收到發(fā)票,通過(guò)預(yù)付賬款處理,3.預(yù)收貨款沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,通過(guò)預(yù)收賬款處理,這樣處理會(huì)不會(huì)形成往來(lái)賬目混亂?有其他方式處理嗎
老師,是先付款購(gòu)買苗木,貨未入庫(kù),發(fā)票未收到分錄是 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后對(duì)方退部分款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 后對(duì)方發(fā)部分貨,發(fā)票也到 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 剩余貨已入庫(kù),發(fā)票沒(méi)收到,怎么處理?
3年前付款購(gòu)買的貨物,貨收到,但發(fā)票一直未收到,現(xiàn)在應(yīng)付賬款借方余額,如何做賬處理?
l我想問(wèn)一下購(gòu)銷業(yè)務(wù),如果我公司購(gòu)買貨物,已收到發(fā)票,還未收到貨物,我司款未付,款到才發(fā)貨,會(huì)計(jì)分錄是 借方:庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi),貸方:應(yīng)付賬款,這樣做對(duì)么?
老師,你好,我們2月付了材料款,3月份才也收到貨了,但截至到現(xiàn)在對(duì)方未開(kāi)票,已經(jīng)跨月了,如何做賬?我支付是做賬:借:預(yù)付賬款 貸:銀行賬款 ,現(xiàn)在收到貨了怎么做賬?
外銷發(fā)票額度不夠了,提供什么材料?調(diào)整額度?
季度所得稅報(bào)表更正,應(yīng)該先更正財(cái)務(wù)報(bào)表,還是應(yīng)該更,先更正所得稅預(yù)繳申報(bào)表?
宣告分派現(xiàn)金股利400對(duì)損益為什么沒(méi)有影響
老師,租賃,租期十年,承租方在租賃期初支付了第一年租金,每年年初支付租金,剩下九年的利息,在第一年攤銷嘛?
老師我開(kāi)發(fā)票的時(shí)候提示未查詢到納稅人信息,是不是代表了對(duì)方只辦好了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,未辦理稅務(wù)開(kāi)通,謝謝老師
老師,甲公司持有乙公司20%的有表決權(quán)股份,采用權(quán)益法核算。甲公司取得該項(xiàng)投資時(shí),乙公司各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值與其賬面價(jià)值相同,兩者在以前期間未發(fā)生內(nèi)部交易。2021年12月20日,甲公司將一批賬面余額為1000萬(wàn)元的商品,以600萬(wàn)元的價(jià)格出售給乙公司(假設(shè)交易損失中有300萬(wàn)元是商品本身減值造成的)。至2021年資產(chǎn)負(fù)債表日,該批商品對(duì)外部第三方出售40%。乙公司2021年凈利潤(rùn)為2000萬(wàn)元,不考慮所得稅因素。2021年甲公司因該項(xiàng)投資應(yīng)確認(rèn)的投資收益為( )萬(wàn)元。答案應(yīng)該是412還是460呢
私車公用,給員工的用車補(bǔ)助,怎么做賬,發(fā)票能用加油票嗎?走銷售費(fèi)用?
我司是農(nóng)產(chǎn)品蔬菜肉蛋類批發(fā)行業(yè),供應(yīng)商開(kāi)給我們的發(fā)票有的是自產(chǎn)自銷的免稅普票,這種發(fā)票是可以按9%抵扣的。但是有的開(kāi)給我們的發(fā)票沒(méi)有帶自產(chǎn)自銷字樣的免稅普票??蛻粢笪覀冮_(kāi)專票,蔬菜肉禽蛋類本來(lái)國(guó)家優(yōu)惠政策是免稅的,但是為什么有的供應(yīng)商開(kāi)的可以抵扣有的開(kāi)的不能抵扣,這樣稅費(fèi)不就變成我司承擔(dān)了?
老師好,稅票想做成文檔,各個(gè)客戶和供應(yīng)商發(fā)票已開(kāi)和未開(kāi)需要顯示清楚怎么做呢
老師咨詢一個(gè)問(wèn)題,公司工資少,費(fèi)用少,全靠成本,成本大于收入不是很好吧。不結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品很大,結(jié)轉(zhuǎn)成本大與收入,