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Q

老師,你好,我們2月付了材料款,3月份才也收到貨了,但截至到現(xiàn)在對(duì)方未開(kāi)票,已經(jīng)跨月了,如何做賬?我支付是做賬:借:預(yù)付賬款 貸:銀行賬款 ,現(xiàn)在收到貨了怎么做賬?

2023-05-11 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-11 13:37

收到貨的時(shí)候借原材料貸預(yù)付賬款。

頭像
快賬用戶8924 追問(wèn) 2023-05-11 13:43

這樣子的話,后面我收到發(fā)票怎么做賬?

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-11 13:49

收到發(fā)票,沒(méi)有發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。

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收到貨的時(shí)候借原材料貸預(yù)付賬款。
2023-05-11
沖銷(xiāo)原分錄,再做一筆分錄即可,同時(shí)附上發(fā)票
2021-06-05
借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi) —進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 現(xiàn)在你不不做一筆這樣的分錄就可以了
2023-07-01
那你發(fā)票直接粘貼到 借:庫(kù)存商品。貸,應(yīng)付賬款 這筆憑證后面就可以了啊
2021-02-28
同學(xué)你好 借,原材料 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)付賬款
2020-11-17
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