 
                            你好,增值稅報(bào)完就可以清卡了

 
                                     
                                     
                                     
                                    老師,我報(bào)了增值稅就可以清卡稅盤?還是把企業(yè)所得稅和個(gè)稅一起報(bào)完才清卡?
老師,所有的稅都報(bào)完才可以清卡嗎?還是增值稅辦完就可以清卡了
清卡是要全部稅報(bào)完才可以清卡還是只是增值稅報(bào)完就可以清卡了?
老師,請問企業(yè)領(lǐng)票是需要在當(dāng)月報(bào)完增值稅交完稅款清過卡之后才可以領(lǐng),還是可以先不交稅款,報(bào)完稅清過卡就可以領(lǐng)啊?
你好,清卡是把增值稅報(bào)了就可以,還是附加稅,印花稅都得報(bào)完才能清卡
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


老師,我們是小規(guī)模公司,設(shè)計(jì)行業(yè),工資那些都是記入主營業(yè)務(wù)成本,沒有其他進(jìn)項(xiàng)成本票,請問我們需要采集進(jìn)項(xiàng)嗎?
你好,小規(guī)模公司,設(shè)計(jì)行業(yè),那就不需要采集進(jìn)項(xiàng)信息的