您好 留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)就好
老師你好!一般納稅人企業(yè),進(jìn)銷項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那留底稅額在哪個科目中體現(xiàn)呢
老師,一般納稅人進(jìn)項大于銷項,月末是怎么接轉(zhuǎn)增值稅的,留底稅額放哪個科目?
老師你好 ,請教一下,一般納稅人,手工賬,月末如果進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留底稅額,那么月末,進(jìn)項稅額需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎,如果不用做賬務(wù)處理,那應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額到年底就會有一個累積數(shù),如何處理呢,老師能說一下詳細(xì)的賬務(wù)處理嗎,謝謝!
老師,我先問下我每個月的進(jìn)項稅額和銷售稅額最后是要轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?留底的在哪個科目體現(xiàn),比如我2月留底5萬,我是在未交增值稅-5萬嗎
老師,增值稅進(jìn)項稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報表了,在賬上應(yīng)該放在哪個科目?(直接就放進(jìn)項稅額;還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額,還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項 但是文件有規(guī)定科目 這個科目我是收到他們的款項做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉庫,但又有一家公司跟我們租了一部分去,請問房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們怎么給那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個人部分是5500多,都超了5000。個稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個問題需要咨詢,公司主營不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請問是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因為屬于零星支出低于五百元
如果一個月銷售額400萬,毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
你好老師,我買的是終身課件,怎么什么課都不能聽了
老師,請問下,我24第四季度暫估的成本50萬,做了借庫存,貸,應(yīng)付賬款,25年5月發(fā)票只來了10萬,我現(xiàn)在5月賬務(wù)怎么處理,匯算我要不要調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表,27行?
未交增值稅借方不是反應(yīng)我交了多少稅嗎
未交增值稅借方也可以體現(xiàn)留抵 或者在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)
那就不把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以唄
是的?不把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以 我自己一般是轉(zhuǎn)的 把增值稅下三級科目結(jié)平
謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問