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老師你好!一般納稅人企業(yè),進(jìn)銷項稅額轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,那留底稅額在哪個科目中體現(xiàn)呢

2021-01-05 21:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 21:27

您好 留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)就好

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快賬用戶3494 追問 2021-01-05 21:29

未交增值稅借方不是反應(yīng)我交了多少稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-05 21:30

未交增值稅借方也可以體現(xiàn)留抵 或者在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方體現(xiàn)

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快賬用戶3494 追問 2021-01-05 21:32

那就不把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以唄

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齊紅老師 解答 2021-01-05 21:33

是的?不把轉(zhuǎn)出未交增值稅科目轉(zhuǎn)到未交增值稅也可以 我自己一般是轉(zhuǎn)的 把增值稅下三級科目結(jié)平

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快賬用戶3494 追問 2021-01-06 08:17

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-06 08:59

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您好 留底稅額在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方體現(xiàn)就好
2021-01-05
進(jìn)項大于銷項的 當(dāng)期不需要做賬務(wù)處理
2019-08-20
你好,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額。
2025-01-02
你好? 是的 你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-09
你好,直接看報表,科目上不確定你有沒有錄入
2024-10-28
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