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我這個12月暫估的材料,1月份了實際的材料進(jìn)來了,分錄是這樣做的不

我這個12月暫估的材料,1月份了實際的材料進(jìn)來了,分錄是這樣做的不
2021-01-05 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 18:57

你好,12月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,你暫估紅沖之后按發(fā)票的來做,也得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 18:59

那應(yīng)該怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:01

借利潤分配貸原材料。 第二個分錄,你修改一下,改成借利潤分配貸原材料。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:08

利潤分配-未分配利潤呀

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:09

你好 是的是的是的。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:12

那我分錄沒錯嘛

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:14

你的分錄有問題,第二個貸方應(yīng)該是原材料。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:19

整個過程就是這樣的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的暫估材料成本還沖掉嗎?

整個過程就是這樣的嗎,結(jié)轉(zhuǎn)的暫估材料成本還沖掉嗎?
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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:22

你好,缺了一個過程,借利潤分配貸,原材料你沒有做。 第二個做相反的。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:24

這樣的嗎?

這樣的嗎?
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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:25

第四個你還沒有做借利潤分配貸原材料,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的成本。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:26

沒懂,老師你寫一哈整個過程唄

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:26

第三個分錄開始借原材料進(jìn)項貸銀行存款借利潤分配貸原材料。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 19:28

沒懂,我干嘛要帶原材料

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齊紅老師 解答 2021-01-05 19:35

你們不是結(jié)轉(zhuǎn)了成本,嗎 你看我給你的第一個回復(fù)

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 20:09

原材料不是不能直接轉(zhuǎn)入利潤分配嘛。

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齊紅老師 解答 2021-01-05 20:11

正常的應(yīng)該是借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。

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快賬用戶1923 追問 2021-01-05 20:12

老師不能這個完整正確的分錄,頭昏了

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齊紅老師 解答 2021-01-05 20:15

你需要看一下你之前的分錄,借原材料貸應(yīng)付賬款,借生產(chǎn)成本貸原材料,借庫存商品貸生產(chǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品是不是這么做的。

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你好,12月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本的話,你暫估紅沖之后按發(fā)票的來做,也得結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里面。
2021-01-05
年底發(fā)票暫時取得不了的時候先確認(rèn)暫估 然后調(diào)整 借:成本費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個月發(fā)票來了 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付賬款-XX公司 最后 以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2021-01-05
1月沖減暫估,然后按發(fā)票入賬
2021-01-05
你好 是的 是這么做的
2020-09-25
你好 領(lǐng)用了生產(chǎn)了銷售出去的可以
2021-04-18
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