你好 是的 是這么做的
這個月材料發(fā)票沒到,做了暫估入庫,下個月材料發(fā)票進來,下個月直接幫這個月的暫估材料紅沖這筆分錄,然后實際入庫做進去這樣就可以的吧
老師,我每個月底做暫估入庫的材料?下月初沒有沖紅,等實際收到發(fā)票在沖紅,按發(fā)票入賬,請問這樣可以嗎?
老師2月份材料已經(jīng)入庫,但是發(fā)票沒有開來,2月份此材料已經(jīng)暫估入庫,,那么3月份發(fā)票到了做賬,憑證后面附發(fā)票,入庫單,這個入庫單里就不用顯示2月份已經(jīng)入庫的材料了是吧,那么入庫單上還記錄下發(fā)票上的那個材料已經(jīng)再某月份,某號憑證已經(jīng)暫估入庫吧
我們是做車棚的公司,當月有收入,當月收到材料發(fā)票,這些發(fā)票都用來沖以前的生產(chǎn)本直接材料暫估。當月就沒有生產(chǎn)成本直接材料也一直沒有庫存材料可以嗎?當時暫估的分錄是借工程施工-直接材料貸應(yīng)付賬款暫估
暫估入庫的材料沒有發(fā)票,下個月收到發(fā)票可以不用做紅沖嗎?
奧老師,你的意思就是做支出的時候再摘要欄寫清楚是無票支出,這樣攤銷長期費用調(diào)增的時候查明細賬就可以算出無票攤銷了多少是吧
老師我的意思是無票攤銷的納稅調(diào)增也是填到那個其他就可以是吧
我公司租房,用新會計準則確認使用權(quán)資產(chǎn)怎么做,一年的租金是264485.96,租3年
老師想問一下,出口一批貨物,因為是拼柜的,所以提單是一份總提單,然后因為已經(jīng)到港了,貨代表示無法提供分提單,那現(xiàn)在提單跟報關(guān)單有區(qū)別,這個有什么辦法解決嗎?
請教老師,資本弱化條款 是不是只要求關(guān)聯(lián)方之間的借貸呢 非關(guān)聯(lián)方不需要遵守呢,謝謝
這個無票支出的裝修費攤銷,匯算的時候再那個表調(diào)增,也是那個其他調(diào)增嗎
公司怎么集中給沒有做匯算個稅的人做匯算的啊,在哪里操作的啊
老師,注銷清稅證明咋開具,具體步驟
叉車里面加的柴油計入什么科目
老師,比如裝修費,10000有票,5000沒票,然后按10個月攤銷,每月攤銷1500記賬的時候都計入了長期待攤費用,這樣我匯算的時候怎么查無票攤銷了多少啊,有啥好方法沒有,可以一下查出無票攤銷了多少
成本就不用紅沖,然后再入庫了吧
你們上個月暫估之后結(jié)轉(zhuǎn)了成本的需要
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這邊成本就不用紅沖再做一筆分錄入庫吧
你好 你們暫估和發(fā)票的一致嗎
是一致的
那就暫估的成本不用紅沖