同學你好 你們是什么業(yè)務獲得的這個發(fā)票額
你好,老師,我想問一下這票怎么做會計分錄
我想問一下這個題的會計分錄該怎么做
老師,我想咨詢一下,這個會計分錄怎么做
老師我想問一下,這個怎么做會計分錄呢
老師你好,我想問一下,這個我們收到了一個社保補貼款,然后這個怎么做會計分錄呢?
給公司的人轉備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產,收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預收賬款238095.24 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應收賬款450000 貸:其他業(yè)務收入428571.43 應交稅費-待轉銷項稅額21428.57 結轉待轉銷項稅額借:應交稅費-待轉銷項稅額11904.76 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務要求分公司做分子機構備案,結果我們這邊還沒做過什么總機構添加,讓我們備案總結構,然后分公司那天添加成分子機構, 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預收賬款1100917.43 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預收賬款還是用應收帳款
老師 公司內賬跟外賬能同時用同一個財務軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學人數(shù)和學校排名
微信發(fā)布
同學你好 借:銷售費用-業(yè)務宣傳費 貸:應付賬款
能做主營業(yè)務成本——廣告費嗎
廣告費收入,我做的主營業(yè)務收入
不知道對不對
哦哦 那就計入主營業(yè)務成本吧
這樣做對不對啊,還是說收入,支出的廣告費應該做到其他什么合適的科目
這個需要看是不是你對外提供廣告業(yè)務取得收入對應的成本
在這一家收到廣告費,也許在弄一家支出廣告費,一致和不一致做法不一樣嗎
我是說同一筆業(yè)務對應的成本 不是說客戶和供應商一致