你好,是需要做購買方賬務(wù)處理?
你好,老師,我想問一下這票怎么做會計分錄
老師你好,我想問一下小規(guī)模開專票要怎么做會計分錄?
老師你好,我想問一下一般納稅人,稅控盤抵扣的會計分錄怎么做?
老師你好,我想問一下,這個我們收到了一個社保補貼款,然后這個怎么做會計分錄呢?
老師你好 我想問一下 預(yù)繳外經(jīng)證的會計分錄怎么做賬 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達(dá)到個稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔(dān),員工把社保費轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴(yán)重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進(jìn)項大于銷項,9月做進(jìn)項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應(yīng)交稅費嗎,
專門是勞務(wù)發(fā)票的
你好,購買方這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸; 銀行存款等科目
賣方呢?
你好,賣方做收入分錄就是了 借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
那怎么結(jié)賬主營業(yè)務(wù)成本?就是工資嗎?
你好,成本主要就是相關(guān)人員工資 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;勞務(wù)成本
那計提工資時,借:勞務(wù)成本貸:應(yīng)付職工薪酬
你好,是的,計提工資是這樣做分錄