同學(xué)你好,看你的申報表是既申報了減稅又申報了免稅,試一下直接申報免稅項目可以嗎
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應(yīng)該怎么操作呢
老師你好,請問個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票全部開的1%(按小規(guī)模開的)然后報稅的時候又享受了稅收優(yōu)惠。沒有交稅。 現(xiàn)在稅局讓我們把發(fā)票全部作廢重開,開具免稅的。因為是開的電子發(fā)票。也開了很多張。作廢重開也不夠。請問現(xiàn)在最好的處理辦法是什么呢?
老師,我想請問一下,我們公司小規(guī)模納稅人原來正常是3%稅率,疫情期間可以開具1%稅率的發(fā)票,我們12月開具了1%稅率發(fā)票,因為季度不到45萬,所以是免稅的,現(xiàn)在想問老師是不是我要享受這個政策其實是不可以開具1%發(fā)票的呢。
老師,你好。我想問下,上個季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報明細表。這個季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報稅時因為上個季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項了。我該怎么處理。
您好,老師。我們賓館開的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時候開了2萬的發(fā)票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發(fā)票。一月份共計11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
老師您好,請問一下培訓(xùn)費開的專票能抵扣嗎?
這個結(jié)轉(zhuǎn)的有沒有問題
老師,計提員工工資時,個人部分的社保怎么處理?會計分錄怎么做呢?
老師,補提2023年折舊3W,如果放利潤分配了,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平, 會不會有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時,收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營業(yè)務(wù)收入100(還未開票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請問老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒有發(fā)票,這個500怎么界定的,有次數(shù)和時間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號有誤,然后刪除了信息,申報表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己單位工資申報6000,其他單位給我申報1500,這1500我是先會交稅,匯算清繳的時候他會用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補稅還是退稅是嗎
不申報減稅項目的話 ,本期應(yīng)繳納稅額就是開票收入*3%。直接申報免稅項目好像不行。
這個數(shù)15850.95,增值稅主表的減免稅款可以直接填上嗎?
填寫不了,減免稅款是系統(tǒng)自動填的 手動填寫不了。
電話咨詢下當?shù)氐亩悇?wù)局,問問他們怎么處理合適吧。
好的,謝謝老師
不客氣?有問題隨時聯(lián)系