你好,不需要繳納增值稅的。
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務局辦理退稅
你好,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人,平常都是開電子普通發(fā)票,三月開票超過了10萬,但是第一個季度沒有超過30萬,下個月報稅的時候是免增值稅的嗎
補助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個季度還開了,20萬稅率一個點普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個點的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
您好,老師。我們賓館開的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時候開了2萬的發(fā)票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發(fā)票。一月份共計11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報稅 比如10-12月份,我再11月份的時候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
這個課程的報稅系統(tǒng)不能實操報稅嗎?
答案1000那里冒出來的,題目也沒有啊
老師,如果記賬憑證丟了,原始憑證也丟了,有什么影響嗎?
已抵扣的發(fā)票可以沖紅嗎?很麻煩嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報中,附表資產(chǎn)加速折舊,什么樣的公司會采用一次性扣除?
老師,這幾個選項的分錄可以給我寫一下嗎?
思思老師請問7.17日作業(yè)案例1填表是您在群里發(fā)的表嗎?我填表1—4模時,表1二稅款計算18欄未出現(xiàn)您講的6000
進貨合同和銷售合同,都要交印花稅嗎?不交會怎么樣?
小規(guī)模納稅人,一部分正常售賣的商品,一部分搭贈免費的商品,兩者商品一樣,怎么開發(fā)票呢?(普票)
石頭委托加工石子會計分錄
我看說:一個月免稅10萬。我這個第一個月超過了10萬?
你好,你按季度報稅,看季度銷售額就可以的。