你好,不需要繳納增值稅的。
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
你好,我想問一下,我們是小規(guī)模納稅人,平常都是開電子普通發(fā)票,三月開票超過了10萬,但是第一個(gè)季度沒有超過30萬,下個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候是免增值稅的嗎
補(bǔ)助款我們開了增值稅普通發(fā)票出去,稅率不征稅的開了30萬,這個(gè)季度還開了,20萬稅率一個(gè)點(diǎn)普通發(fā)票,這樣超過45萬了,是不是開1個(gè)點(diǎn)的發(fā)票也要交增值稅呢,我們是小規(guī)模納稅人
您好,老師。我們賓館開的都是普通發(fā)票,一月份免稅的時(shí)候開了2萬的發(fā)票。后來變成增值稅1%了,我們開了9萬的發(fā)票。一月份共計(jì)11萬。但第一季度總體不超過30萬,我們需要交增值稅嗎?
老師,您好 請問下小規(guī)模企業(yè)季度開票30萬免增值稅,我們是季度報(bào)稅 比如10-12月份,我再11月份的時(shí)候一次性開30萬發(fā)票可不可以,還是說每個(gè)月10萬額度,單月超了10萬就需要繳納增值稅
老師啊,順豐快遞費(fèi)是計(jì)入現(xiàn)金流量指定是“支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金”“還是購買商品,接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金”
老師請問一下,我們公司如果是另一家公司的股東,每年分紅給我們公司的錢是不是居民企業(yè)之前的股利,紅利免征企業(yè)所得稅,收到的款要怎么做分錄,如果做投資收益,免不免增值稅
企業(yè)做賬為什么要計(jì)提費(fèi)用?
之前公司購車的時(shí)候直接費(fèi)用報(bào)銷的,沒有入固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司再將車賣掉怎么做賬呢
2025.5.21支付購買手動叉車一臺費(fèi)用:1600元計(jì)入什么科目明細(xì)?
一般納稅人銷售二手設(shè)備并出口。情況1:購入時(shí)無發(fā)票。情況2:購入時(shí)收普通發(fā)票。情況3:購入時(shí)收專票。情況1:銷售時(shí),視同內(nèi)銷,稅率是13;情況2:銷售時(shí)開免稅發(fā)票;情況3:銷售開0%稅率普票,進(jìn)項(xiàng)可退。三種銷售情況開的發(fā)票對嗎? 另外一個(gè)問題。二手設(shè)備跟新設(shè)備的銷售稅率都是13?還是銷售二手設(shè)備的稅率不一樣?
老師,我們遇到稅務(wù)稽查2022-2025年的賬,印花稅按合同金額比對,我們之前繳稅依據(jù)是按開票金額,繳得印花稅也幾乎是不在對應(yīng)征期,現(xiàn)在稽查要求我們按征期該退退該補(bǔ)補(bǔ),這種滯納金算下來就很高了,有什么辦法能讓滯納金少交一點(diǎn)?
幫我看一下稅金及附加應(yīng)填哪一個(gè)
我們公司盈利10萬,交了10萬*5%的企業(yè)所得稅;現(xiàn)在要注銷,交分紅20%是按未分配利潤繳納嗎?還要繳納25%清算所得,這個(gè)清算所得按哪個(gè)數(shù)據(jù)繳納?
資產(chǎn)處置損益科目最后轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
我看說:一個(gè)月免稅10萬。我這個(gè)第一個(gè)月超過了10萬?
你好,你按季度報(bào)稅,看季度銷售額就可以的。