你好 借應(yīng)交稅費(fèi)借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)
上個(gè)季度計(jì)提了所得稅,這個(gè)季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),這次怎么做分錄
上個(gè)季度本年利潤(rùn)是-3957.18,所得稅就為0,這個(gè)季度本年利潤(rùn)8896.65,我這個(gè)季度提所得稅費(fèi)用應(yīng)該提多少
我上個(gè)季度計(jì)提了所得稅,因?yàn)橛袕浹a(bǔ)上年虧損不用交稅,我這個(gè)月做沖銷,因?yàn)楸炯径纫膊恍枰?jì)提,沖完利潤(rùn)表中所得稅成了負(fù)數(shù),可以負(fù)數(shù)填列嗎?該怎么處理?
請(qǐng)問上季度盈利 本季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù) 9月末還要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎?累計(jì)利潤(rùn)總額?多了計(jì)提這個(gè)意思?
1.2季度所得稅是正數(shù),第三季度是負(fù)數(shù),1-3總的利潤(rùn)總額是正數(shù),第三季度還要計(jì)提繳納嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬,做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi),季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費(fèi)用給老板??偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi),是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務(wù)局要求我們公司做賬,就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時(shí)候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
老師看不太明白,您能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎?
紅沖計(jì)提的 不需要繳納的
哦,老師企業(yè)所得稅季度預(yù)繳的,每個(gè)季度需要計(jì)提嗎?還是到年底再計(jì)提
你好 實(shí)際需要繳納才計(jì)提的
小白一枚,沒有做過賬,那企業(yè)所得稅就是每年年底再計(jì)提?
不是季度預(yù)繳需要交就得計(jì)提