借應(yīng)收賬款 貸錄入分配-未分配利潤或以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師您好,跨年取得的普票賬務(wù)如何處理
跨年度取得收入發(fā)票的賬務(wù)處理
老師21年支付的費(fèi)用22年才取得發(fā)票,跨年了如何賬務(wù)處理?
收到跨年度發(fā)票,財(cái)務(wù)怎么處理
小會計(jì)準(zhǔn)則跨年度紅沖發(fā)票賬務(wù)處理
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費(fèi),屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費(fèi)用,這種情況下,4月賬上是【4月計(jì)提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)候跳出這個(gè)怎么解決?增值稅申報(bào)表和營業(yè)收入金額是對的上的,報(bào)關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個(gè)出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報(bào)上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個(gè)代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個(gè)人自己的名字,公司能報(bào)銷嗎
想精通稅法,學(xué)注會里面的稅法和學(xué)稅務(wù)師,哪個(gè)有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個(gè)問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個(gè)稅在2025年2月申報(bào)這個(gè)沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個(gè)稅申報(bào)有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應(yīng)付職工薪酬是9969.89元(這個(gè)金額扣除了之前幫代繳員工個(gè)稅) 2025年2月申報(bào)2024年12月工資時(shí)是10000元(這個(gè)申報(bào)數(shù)不含代繳員工個(gè)稅30.11) 這樣導(dǎo)致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時(shí)該如何調(diào)整比較好?
64題 營業(yè)收入增長快 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)會高嗎
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝的合作社,養(yǎng)的老鵝種死了幾十只,賬上要怎么處理?
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社,23年6月超500萬升為一般納稅人,現(xiàn)稅務(wù)讓自查22-24年線上收入未開票未申報(bào),要求補(bǔ)報(bào)收入補(bǔ)稅,現(xiàn)更正申報(bào)問題1是22年未申報(bào)有300萬,如果報(bào)在22年12月,就會超500萬,會不會讓23年1季度和2季度按一般納稅人交稅?或把22年的300萬放23年6月份申報(bào)?現(xiàn)該怎么操作好?
是去年取得銀行存款做收入了,今年才收到發(fā)票哦
你好你的收入怎么會別人給你發(fā)票呢?你應(yīng)該給別人開發(fā)票。而且已經(jīng)做收入了就不用再做賬了
對對對,好幾個(gè)公司我都亂了,是核銷的手續(xù)費(fèi),去年已經(jīng)轉(zhuǎn)賬給銀行了,今年才叫他們開票的賬務(wù)處理
老師,這個(gè)沖紅再做的話,去年不是結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎?有影響嗎?是否還在調(diào)整
你好,沖紅再重新做一筆就可以,金額一致的不影響損益的