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老師我想咨詢下我們12月份開(kāi)了一張六十多萬(wàn)的發(fā)票,但是忘記作廢了,這個(gè)要怎么補(bǔ)救呢

2021-01-04 20:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-04 20:40

您好,跨月了叫做作廢,謝謝

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快賬用戶2689 追問(wèn) 2021-01-04 20:42

跨年了,只能紅沖了

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快賬用戶2689 追問(wèn) 2021-01-04 20:43

這樣對(duì)于12月份的稅費(fèi)該怎么補(bǔ)救才能少交稅勒

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:47

您好,增值稅發(fā)票已經(jīng)開(kāi)出去了,沒(méi)辦法補(bǔ)救了

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:47

跨月了叫沖紅,當(dāng)月叫作廢。 第一次回復(fù)打錯(cuò)了,不好意思

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快賬用戶2689 追問(wèn) 2021-01-04 20:47

那會(huì)多交多少稅費(fèi)勒

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:48

因?yàn)槭且呀?jīng)開(kāi)出去了,不是說(shuō)沒(méi)有開(kāi)出去

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快賬用戶2689 追問(wèn) 2021-01-04 20:49

所得稅該多交多少勒

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齊紅老師 解答 2021-01-04 20:51

企業(yè)所得稅,是根據(jù)您的收入成本費(fèi)用來(lái)的。 單純的收入沒(méi)辦法定企業(yè)所得稅,謝謝!

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您好,跨月了叫做作廢,謝謝
2021-01-04
你好? 你是月報(bào)還是季報(bào)的 企業(yè)?? ?如果月報(bào)的話 那么你就得繳納這個(gè)稅費(fèi)? ?(除非你是一般納稅人有足夠的進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣 就不用繳納增值稅 )
2021-06-01
老師好!別急,補(bǔ)救方法是:先在系統(tǒng)里找到那張發(fā)票,然后點(diǎn)擊“未處理”或“已認(rèn)證未確認(rèn)”按鈕,接著選擇“確認(rèn)”,最后再做賬即可。記得更新一下財(cái)務(wù)報(bào)表和稅務(wù)申報(bào)。
2024-09-04
你好 你看下發(fā)票上傳了嗎
2020-10-02
按照沒(méi)有作廢之前再來(lái)申報(bào)
2023-01-06
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