你好 10月份申報(bào)第三季度的時(shí)候,按正常發(fā)票申報(bào) 1月份申報(bào)第四季度的時(shí)候,按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票之后的金額申報(bào)?
老師 想問(wèn)下你 小規(guī)模納稅人9月份有開(kāi)具一張普票1600,當(dāng)時(shí)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤就重新開(kāi)了張1600,開(kāi)錯(cuò)的票票面上寫(xiě)了作廢,但是系統(tǒng)忘記作廢,10月份才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,9月財(cái)務(wù)做帳這個(gè)錯(cuò)誤的1600就沒(méi)有做,但是申報(bào)季度稅款的時(shí)候,這個(gè)1600要加進(jìn)去,那我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我9月份開(kāi)了一張測(cè)試發(fā)票忘記作廢,然后10月份開(kāi)了紅字發(fā)票,我們是小規(guī)模季報(bào),請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)該怎么處理呢?
你好老師 請(qǐng)教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬啊?(如果記收入 就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
你好,我想問(wèn)一下,上個(gè)月有張發(fā)票給對(duì)方開(kāi)錯(cuò)忘記作廢了,那我這個(gè)月應(yīng)該是自己開(kāi)紅字信息表,然后開(kāi)紅字發(fā)票,還是應(yīng)該怎么弄
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我們是小規(guī)模納稅人,然后3月份開(kāi)了一張發(fā)票,他們發(fā)票聯(lián)丟了,現(xiàn)在要求我們重開(kāi),我們應(yīng)該如何處理
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
是這樣的老師,我們平時(shí)是很少開(kāi)票的,偶爾開(kāi)一張,舉個(gè)例子哈,我3季度的收入500,然后一共開(kāi)了60的發(fā)票,其中40是測(cè)試發(fā)票,那我第3季度我是按照500申報(bào)的,那4季度的收入1000,我開(kāi)了一張100的發(fā)票,和一張40的紅字發(fā)票,那4季度我按照多少申報(bào)呢?
你好,那4季度的收入1000,我開(kāi)了一張100的發(fā)票,和一張40的紅字發(fā)票,按960申報(bào)?
我有點(diǎn)不明白哈,實(shí)際三季度我的收入是500,不管有沒(méi)有這40的測(cè)試發(fā)票我的收入都是500,那四季度我實(shí)際收入是1000,不管有沒(méi)有這張紅字發(fā)票我收入都是1000啊,本來(lái)這張40的發(fā)票不是真實(shí)的交易,怎么會(huì)去沖減收入呢?
你好,因?yàn)槟愕谒募径劝验_(kāi)具了40的紅字發(fā)票,實(shí)際收入就是960(1000-40)啊,所以按960申報(bào)
老師如果是這樣操作的話,我為了少交稅,比如4季度收入是1000,那我開(kāi)具一張900的測(cè)試發(fā)票,那4季度的收入按照1000報(bào),明年第一季度我再紅沖發(fā)票,1季度收入1200,那我不是可以按照300來(lái)申報(bào)交稅了嗎?
你好,如果第四季度開(kāi)具的測(cè)試發(fā)票900在明年第一季度確實(shí)紅沖了,那明年第一季度就是按300來(lái)申報(bào)納稅的?
老師,如果在1000后面加個(gè)萬(wàn),本來(lái)1200萬(wàn)申報(bào)交稅,我不是300萬(wàn)就可以了,這樣稅局會(huì)不會(huì)來(lái)查,感覺(jué)有點(diǎn)離譜的感覺(jué)
你好,如果你紅沖了900萬(wàn),就是按300萬(wàn)來(lái)申報(bào)的
老師那我怎么做分錄呢,9月的收入我已經(jīng)做了借現(xiàn)金500,貸收入500,10月收入我做借什么?貸收入40紅字呢?
你好,紅沖收入的分錄是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅, ?貸:應(yīng)收賬款等科目 然后根據(jù)正常開(kāi)具發(fā)票做收入分錄?
老師不對(duì)的呀,不考慮稅費(fèi)的情況下,貸應(yīng)收賬款或者現(xiàn)金、銀行存款都不對(duì),我這些都是沒(méi)有減少的呢
你好,你認(rèn)為不對(duì)的地方是哪里呢,麻煩指出來(lái),謝謝